Processando Ordem Cronológica do exercício 2020…
| Nº Empenho | Parcela | Fonte Recurso | Natureza Despesa | Data Liquidação | Ordem Liq. | Data Pagamento | Ordem Pgto. | Situação | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000061 | 1 | 1001 | 339030 | 09/03/2020 | 1º | 09/03/2020 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 369,90 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 05621649000143 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A COMPRA DE 4 REFIS DE TINTA EPSON 664 NAS CORES, AMARELA, PRETA, AZUL E VERMELHO, UM ROTEADOR TP-LINK E UMA FONTE UNIVERSAL EXBOM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°32091 |
||||||||||
| 0000062 | 1 | 1001 | 339036 | 10/03/2020 | 1º | 10/03/2020 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 420,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00071429832487 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE REIFEICOES A CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°27 |
||||||||||
| 0000063 | 1 | 1001 | 339030 | 18/03/2020 | 2º | 18/03/2020 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 759,90 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 05621649000143 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A COMPRA DE 1 PROCESSADOR ONTEL E UMA PLACA MAE KRONNUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°32367 |
||||||||||
| 0000065 | 1 | 1001 | 339039 | 19/03/2020 | 1º | 20/03/2020 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 11850289000154 Histórico da Despesa: DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MAE D'AGUA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 661 |
||||||||||
| 0000066 | 1 | 1001 | 339039 | 19/03/2020 | 2º | 20/03/2020 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.900,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 05293325000123 Histórico da Despesa: DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADO EM LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE MAE DAGUA-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 260 |
||||||||||
| 0000079 | 1 | 1001 | 339039 | 19/03/2020 | 3º | 20/03/2020 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 22813468000138 Histórico da Despesa: DESPESA CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADO EM DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MAE DAGUA-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 18219 |
||||||||||
| 0000080 | 1 | 1001 | 339039 | 19/03/2020 | 4º | 20/03/2020 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 10405018000127 Histórico da Despesa: DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COM SINAL DE INTERNET VIA RADIO E MANUTENCAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 475 |
||||||||||
| 0000081 | 1 | 1001 | 339039 | 19/03/2020 | 5º | 20/03/2020 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 600,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108 Histórico da Despesa: DESPESA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTUTICIONAL DO ENDERECO WWW.CAMARAMAEDAGUA.PB.GOV.BR , REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020,CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 3200 |
||||||||||
| 0000082 | 1 | 1001 | 339039 | 20/03/2020 | 6º | 20/03/2020 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.200,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 07553129000176 Histórico da Despesa: DESPESA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGAMA DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA EM ANEXO N° 1018018 |
||||||||||
| 0000083 | 1 | 1001 | 339036 | 20/03/2020 | 2º | 20/03/2020 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00005611426450 Histórico da Despesa: DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADO EM ASSESSORIA JURIDICA A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MAE DAGUA-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 29 |
||||||||||
| 0000084 | 1 | 1001 | 339039 | 20/03/2020 | 7º | 20/03/2020 | 7º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.400,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 32519524000180 Histórico da Despesa: DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MAE DAGUA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30 |
||||||||||
| 0000085 | 1 | 1001 | 339039 | 20/03/2020 | 8º | 20/03/2020 | 8º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 10,45 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS, EXTRATO EM DEBIDO EM CONTA DESTE PODER LEGIELATIVO MUNICIPAL DE MAE DAGUA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020 |
||||||||||
| 0000086 | 1 | 1001 | 339039 | 25/03/2020 | 9º | 25/03/2020 | 9º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 165,27 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA LESGISLATIVA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, COFORME COMPROVANTE EM ANEXO |
||||||||||
| 0000087 | 1 | 1001 | 339039 | 25/03/2020 | 10º | 25/03/2020 | 10º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 95,08 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA LESGISLATIVA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, COFORME COMPROVANTE EM ANEXO |
||||||||||
| 0000088 | 1 | 1001 | 339030 | 25/03/2020 | 3º | 25/03/2020 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 169,95 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 04742988000115 Histórico da Despesa: DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE MAE DAGUA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 210 |
||||||||||
| Total | R$ 15.090,55 | |||||||||
Disponibilidade de Dados Históricos
A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).
A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:
• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.
A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.
Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).