Ordem Cronológica de Pagamento — Câmara Municipal de Mãe d'Água

Verificação da ordem cronológica · Exercício 2022

Lei 14.133/2021, art. 141

Processando Ordem Cronológica do exercício 2022…

Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 03/07/2026 às 08:00
Registros
29
Em Conformidade
28
Quebras
1
Aguardando
0
Legenda: Em conformidade Quebra cronológica Aguardando pagamento
CSV TXT
Nº Empenho Parcela Fonte Recurso Natureza Despesa Data Liquidação Ordem Liq. Data Pagamento Ordem Pgto. Situação Valor (R$)
0000367 1 500 339039 03/11/2022 03/11/2022 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.200,00
Credor (CPF/CNPJ): 34237543000149
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA EM FISCALIZACAO DE OBRAS PARA O MUNICIPIO DE MAE DAGUA CONTRATO 0072022CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA EM ANEXO N° 36.
0000368 1 500 339039 04/11/2022 07/11/2022 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 32519524000180
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DA GPS DIF E GFIPS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO N° 35.
0000369 1 500 339030 04/11/2022 04/11/2022 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.975,98
Credor (CPF/CNPJ): 03337988000177
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS CADEIRAS PLASTICO MESAS PLASTICO E CESTOS COM TAMPA 30 LT DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 9.005.367 EM ANEXO.
0000370 1 500 339036 07/11/2022 07/11/2022 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 500,00
Credor (CPF/CNPJ): 00007672522418
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE ARTES PARA POSTAGEM NAS REDES SOCIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICO N° 202113199.
0000372 1 500 339039 08/11/2022 08/11/2022 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.200,00
Credor (CPF/CNPJ): 18543628000107
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DAS ACOES REALIZADAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 ENTRE ELAS GRAVACAO EM VIDEO E UM AUDIO DAS SESSOES ORDINARIAS QUE SERVIRAO DE ARQUIVO DESSA CASA LEGISLATIVA TRANSMISSAO AO VIVO ATRAVES DE PLATAFORMA FACEBOOK NA REDE SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL CASA CRMITA DANTAS ATUALIZACAO DA PAGINA CASA CARMITA DANTAS COM AS NOTICIAS E INFORMACOES DO PODER LEGISLATIVO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.PATOSTV.COM E EM SUAS REDES SOCIAIS.
0000374 1 500 339030 09/11/2022 09/11/2022 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 508,00
Credor (CPF/CNPJ): 08164012000163
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORCECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QQO4C40 LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE MAE DAGUA CONFORME NOTA FICSAL ELETRONICA EM ANEXO N° 1343.
0000375 1 500 339030 10/11/2022 10/11/2022 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 900,00
Credor (CPF/CNPJ): 24118887000185
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PLACA DE INOX 50X70 DESTINADA A CONFECCAO DE PLACA COM GRANITO DOS VERIADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA. CONFORME NOTA FISCAL DE N 524 EM ANEXO.
0000376 1 500 339036 11/11/2022 11/11/2022 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 00004998997416
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PREPERACAO DE DOCUMENTOS E SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE ARQIVOS PERTENCENTES AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICO N° 202113314.
0000378 1 500 339036 16/11/2022 16/11/2022 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.100,00
Credor (CPF/CNPJ): 00033852685400
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SONOPLASTIA NESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE AS SESSOES ORDINARIAS RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N° 202113344 EM ANEXO.
0000379 1 500 339039 18/11/2022 18/11/2022 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 3.120,00
Credor (CPF/CNPJ): 05293325000123
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO GOL 1.0 4 PORTAS DE PLACA QQO4C40 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA CAMARA DE MUNICIPAL DE MAE D'AGUA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 835.
0000380 1 500 339039 18/11/2022 18/11/2022 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.300,00
Credor (CPF/CNPJ): 07553129000176
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 1027735.
0000381 1 500 339039 18/11/2022 18/11/2022 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 750,00
Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108
Histórico da Despesa: DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICAS LICENCIAMENTO E MANUNTENCAO NO PORTAL INSTITUCIONAL DO ENDERECO WWW.CAMARAMAEDAGUA.PB.GOV.BR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 779 EM ANEXO.
0000382 1 500 339039 18/11/2022 18/11/2022 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.100,00
Credor (CPF/CNPJ): 29332622000107
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DIGITALIZACAO PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO BALANCETES LICITACOES DESPESAS LEIS DISPONIBILIZANDO ATRAVES DE SISTEMA PARA CONSULTA ONLINE DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA DE N° 468 EM ANEXO.
0000383 1 500 339036 18/11/2022 18/11/2022 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.700,00
Credor (CPF/CNPJ): 00001097293408
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ASSESSORIA JURIDICO - ADMINISTRATIVO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICO N° 202113372.
0000384 1 500 339039 18/11/2022 18/11/2022 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 320,00
Credor (CPF/CNPJ): 17527315000194
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSOES XEROX E ENCADERNACOES PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE N 23 EM ANEXO.
0000398 1 500 339039 18/11/2022 18/11/2022 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 88,00
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA CORRENTE 23748-5 DESTA CASA LEGISLATIVA DO MUNICIPAL DE MAE D'AGUA-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
0000399 1 500 339036 21/11/2022 21/11/2022 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.825,00
Credor (CPF/CNPJ): 00006677098435
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROCESSAMENTO DE GAS E MANUTENCAO DE 04 QUATRO AR CONDICIONADOS UMA GELADEIRA LIMPEZA E REPROCESSAMENTO DE GAS DE DOIS GELAGUAS E LIMPEZA E LUBRIFICACAO DE 06 SEIS VENTILADORES PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICO N° 202113378.
0000400 1 500 339039 21/11/2022 10º 21/11/2022 10º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 250,00
Credor (CPF/CNPJ): 10405018000127
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA E MANUTENCAO EM GERAL DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA ANEXA N 806.
0000401 1 500 339030 21/11/2022 21/11/2022 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 5.410,29
Credor (CPF/CNPJ): 41144940000131
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A PINTURA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA - PB CONFORME NOTA FISCAL DE N 9449 EM ANEXO.
0000402 1 500 339030 21/11/2022 22/11/2022 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.399,06
Credor (CPF/CNPJ): 05411068000187
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AS ATIVIDADES DO VEICULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N 2774.
0000403 1 500 339030 21/11/2022 22/11/2022 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 944,43
Credor (CPF/CNPJ): 09265976000160
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE MAE DAGUA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N° 267.
0000404 1 500 339030 21/11/2022 22/11/2022 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 866,74
Credor (CPF/CNPJ): 09265976000160
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE MAE DAGUA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N° 266.
0000405 1 500 339039 21/11/2022 11º 21/11/2022 11º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 22,00
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA CORRENTE 23748-5 DESTA CASA LEGISLATIVA DO MUNICIPAL DE MAE D'AGUA-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
0000406 1 500 339039 21/11/2022 12º 24/11/2022 12º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 160,00
Credor (CPF/CNPJ): 31437453000103
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA PEDRA DE GRANITO PRETO MEDINDO 60X80 DESTINADA A PLACA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA. CONFORME NOTA FISCAL DE N 1 EM ANEXO.
0000407 1 500 339039 22/11/2022 13º 22/11/2022 12º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 22,00
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA CORRENTE 23748-5 DESTA CASA LEGISLATIVA DO MUNICIPAL DE MAE D'AGUA-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
0000408 1 500 339036 24/11/2022 24/11/2022 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 120,00
Credor (CPF/CNPJ): 00004605743456
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 04 LAVAGENS DE CARROS PARA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICOS N° 202113417.
0000409 1 500 339039 25/11/2022 14º 25/11/2022 14º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 183,09
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA LESGISLATIVA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME CMPROVANTE EM ANEXO. CDC5262151-4.
0000410 1 500 339036 25/11/2022 25/11/2022 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 520,00
Credor (CPF/CNPJ): 00007380407465
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DOIS NOTEBOOKS UM COMPUTADOR E UMA IMPRESSORA PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICOS N° 202113433.
0000412 1 500 339039 30/11/2022 15º 30/11/2022 15º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 33,00
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA CORRENTE 23748-5 DESTA CASA LEGISLATIVA DO MUNICIPAL DE MAE D'AGUA-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
Total R$ 31.017,59
#0000367
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 03/11/2022 Ord: 1º Pag: 03/11/2022
R$ 1.200,00
Credor (Doc)34237543000149
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.03/11/2022
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA EM FISCALIZACAO DE OBRAS PARA O MUNICIPIO DE MAE DAGUA CONTRATO 0072022CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA EM ANEXO N° 36.
#0000368
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 04/11/2022 Ord: 2º Pag: 07/11/2022
R$ 1.500,00
Credor (Doc)32519524000180
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.07/11/2022
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DA GPS DIF E GFIPS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO N° 35.
#0000369
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 04/11/2022 Ord: 1º Pag: 04/11/2022
R$ 1.975,98
Credor (Doc)03337988000177
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.
Data Pgto.04/11/2022
Ordem Pgto.
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS CADEIRAS PLASTICO MESAS PLASTICO E CESTOS COM TAMPA 30 LT DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 9.005.367 EM ANEXO.
#0000370
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 07/11/2022 Ord: 1º Pag: 07/11/2022
R$ 500,00
Credor (Doc)00007672522418
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.
Data Pgto.07/11/2022
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE ARTES PARA POSTAGEM NAS REDES SOCIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICO N° 202113199.
#0000372
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 08/11/2022 Ord: 3º Pag: 08/11/2022
R$ 1.200,00
Credor (Doc)18543628000107
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.08/11/2022
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DAS ACOES REALIZADAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 ENTRE ELAS GRAVACAO EM VIDEO E UM AUDIO DAS SESSOES ORDINARIAS QUE SERVIRAO DE ARQUIVO DESSA CASA LEGISLATIVA TRANSMISSAO AO VIVO ATRAVES DE PLATAFORMA FACEBOOK NA REDE SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL CASA CRMITA DANTAS ATUALIZACAO DA PAGINA CASA CARMITA DANTAS COM AS NOTICIAS E INFORMACOES DO PODER LEGISLATIVO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.PATOSTV.COM E EM SUAS REDES SOCIAIS.
#0000374
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 09/11/2022 Ord: 2º Pag: 09/11/2022
R$ 508,00
Credor (Doc)08164012000163
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.
Data Pgto.09/11/2022
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORCECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QQO4C40 LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE MAE DAGUA CONFORME NOTA FICSAL ELETRONICA EM ANEXO N° 1343.
#0000375
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 10/11/2022 Ord: 3º Pag: 10/11/2022
R$ 900,00
Credor (Doc)24118887000185
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.
Data Pgto.10/11/2022
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PLACA DE INOX 50X70 DESTINADA A CONFECCAO DE PLACA COM GRANITO DOS VERIADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA. CONFORME NOTA FISCAL DE N 524 EM ANEXO.
#0000376
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 11/11/2022 Ord: 2º Pag: 11/11/2022
R$ 1.000,00
Credor (Doc)00004998997416
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.
Data Pgto.11/11/2022
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PREPERACAO DE DOCUMENTOS E SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE ARQIVOS PERTENCENTES AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICO N° 202113314.
#0000378
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 16/11/2022 Ord: 3º Pag: 16/11/2022
R$ 1.100,00
Credor (Doc)00033852685400
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.
Data Pgto.16/11/2022
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SONOPLASTIA NESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE AS SESSOES ORDINARIAS RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N° 202113344 EM ANEXO.
#0000379
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 18/11/2022 Ord: 4º Pag: 18/11/2022
R$ 3.120,00
Credor (Doc)05293325000123
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.18/11/2022
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO GOL 1.0 4 PORTAS DE PLACA QQO4C40 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA CAMARA DE MUNICIPAL DE MAE D'AGUA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 835.
#0000380
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 18/11/2022 Ord: 5º Pag: 18/11/2022
R$ 1.300,00
Credor (Doc)07553129000176
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.18/11/2022
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 1027735.
#0000381
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 18/11/2022 Ord: 6º Pag: 18/11/2022
R$ 750,00
Credor (Doc)13193071000108
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.18/11/2022
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICAS LICENCIAMENTO E MANUNTENCAO NO PORTAL INSTITUCIONAL DO ENDERECO WWW.CAMARAMAEDAGUA.PB.GOV.BR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 779 EM ANEXO.
#0000382
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 18/11/2022 Ord: 7º Pag: 18/11/2022
R$ 1.100,00
Credor (Doc)29332622000107
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.18/11/2022
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DIGITALIZACAO PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO BALANCETES LICITACOES DESPESAS LEIS DISPONIBILIZANDO ATRAVES DE SISTEMA PARA CONSULTA ONLINE DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA DE N° 468 EM ANEXO.
#0000383
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 18/11/2022 Ord: 4º Pag: 18/11/2022
R$ 2.700,00
Credor (Doc)00001097293408
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.
Data Pgto.18/11/2022
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ASSESSORIA JURIDICO - ADMINISTRATIVO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICO N° 202113372.
#0000384
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 18/11/2022 Ord: 8º Pag: 18/11/2022
R$ 320,00
Credor (Doc)17527315000194
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.18/11/2022
Ordem Pgto.
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSOES XEROX E ENCADERNACOES PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE N 23 EM ANEXO.
#0000398
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 18/11/2022 Ord: 9º Pag: 18/11/2022
R$ 88,00
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.18/11/2022
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA CORRENTE 23748-5 DESTA CASA LEGISLATIVA DO MUNICIPAL DE MAE D'AGUA-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
#0000399
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 21/11/2022 Ord: 5º Pag: 21/11/2022
R$ 1.825,00
Credor (Doc)00006677098435
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.
Data Pgto.21/11/2022
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROCESSAMENTO DE GAS E MANUTENCAO DE 04 QUATRO AR CONDICIONADOS UMA GELADEIRA LIMPEZA E REPROCESSAMENTO DE GAS DE DOIS GELAGUAS E LIMPEZA E LUBRIFICACAO DE 06 SEIS VENTILADORES PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICO N° 202113378.
#0000400
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 21/11/2022 Ord: 10º Pag: 21/11/2022
R$ 250,00
Credor (Doc)10405018000127
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.21/11/2022
Ordem Pgto.10º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA E MANUTENCAO EM GERAL DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA ANEXA N 806.
#0000401
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 21/11/2022 Ord: 4º Pag: 21/11/2022
R$ 5.410,29
Credor (Doc)41144940000131
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.
Data Pgto.21/11/2022
Ordem Pgto.
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A PINTURA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA - PB CONFORME NOTA FISCAL DE N 9449 EM ANEXO.
#0000402
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 21/11/2022 Ord: 5º Pag: 22/11/2022
R$ 1.399,06
Credor (Doc)05411068000187
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.
Data Pgto.22/11/2022
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AS ATIVIDADES DO VEICULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N 2774.
#0000403
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 21/11/2022 Ord: 6º Pag: 22/11/2022
R$ 944,43
Credor (Doc)09265976000160
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.
Data Pgto.22/11/2022
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE MAE DAGUA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N° 267.
#0000404
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 21/11/2022 Ord: 7º Pag: 22/11/2022
R$ 866,74
Credor (Doc)09265976000160
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.
Data Pgto.22/11/2022
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE MAE DAGUA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N° 266.
#0000405
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 21/11/2022 Ord: 11º Pag: 21/11/2022
R$ 22,00
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.21/11/2022
Ordem Pgto.11º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA CORRENTE 23748-5 DESTA CASA LEGISLATIVA DO MUNICIPAL DE MAE D'AGUA-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
#0000406
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 21/11/2022 Ord: 12º Pag: 24/11/2022
R$ 160,00
Credor (Doc)31437453000103
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.12º
Data Pgto.24/11/2022
Ordem Pgto.12º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA PEDRA DE GRANITO PRETO MEDINDO 60X80 DESTINADA A PLACA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA. CONFORME NOTA FISCAL DE N 1 EM ANEXO.
#0000407
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 22/11/2022 Ord: 13º Pag: 22/11/2022
R$ 22,00
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.13º
Data Pgto.22/11/2022
Ordem Pgto.12º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA CORRENTE 23748-5 DESTA CASA LEGISLATIVA DO MUNICIPAL DE MAE D'AGUA-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
#0000408
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 24/11/2022 Ord: 6º Pag: 24/11/2022
R$ 120,00
Credor (Doc)00004605743456
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.
Data Pgto.24/11/2022
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 04 LAVAGENS DE CARROS PARA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICOS N° 202113417.
#0000409
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 25/11/2022 Ord: 14º Pag: 25/11/2022
R$ 183,09
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.14º
Data Pgto.25/11/2022
Ordem Pgto.14º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA LESGISLATIVA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME CMPROVANTE EM ANEXO. CDC5262151-4.
#0000410
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 25/11/2022 Ord: 7º Pag: 25/11/2022
R$ 520,00
Credor (Doc)00007380407465
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.
Data Pgto.25/11/2022
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DOIS NOTEBOOKS UM COMPUTADOR E UMA IMPRESSORA PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICOS N° 202113433.
#0000412
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 30/11/2022 Ord: 15º Pag: 30/11/2022
R$ 33,00
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.15º
Data Pgto.30/11/2022
Ordem Pgto.15º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA CORRENTE 23748-5 DESTA CASA LEGISLATIVA DO MUNICIPAL DE MAE D'AGUA-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4

Disponibilidade de Dados Históricos

A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).

A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:

• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.

A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.

Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).