Processando Ordem Cronológica do exercício 2022…
| Nº Empenho | Parcela | Fonte Recurso | Natureza Despesa | Data Liquidação | Ordem Liq. | Data Pagamento | Ordem Pgto. | Situação | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000367 | 1 | 500 | 339039 | 03/11/2022 | 1º | 03/11/2022 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.200,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 34237543000149 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA EM FISCALIZACAO DE OBRAS PARA O MUNICIPIO DE MAE DAGUA CONTRATO 0072022CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA EM ANEXO N° 36. |
||||||||||
| 0000368 | 1 | 500 | 339039 | 04/11/2022 | 2º | 07/11/2022 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 32519524000180 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DA GPS DIF E GFIPS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO N° 35. |
||||||||||
| 0000369 | 1 | 500 | 339030 | 04/11/2022 | 1º | 04/11/2022 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.975,98 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 03337988000177 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS CADEIRAS PLASTICO MESAS PLASTICO E CESTOS COM TAMPA 30 LT DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N 9.005.367 EM ANEXO. |
||||||||||
| 0000370 | 1 | 500 | 339036 | 07/11/2022 | 1º | 07/11/2022 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00007672522418 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE ARTES PARA POSTAGEM NAS REDES SOCIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICO N° 202113199. |
||||||||||
| 0000372 | 1 | 500 | 339039 | 08/11/2022 | 3º | 08/11/2022 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.200,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 18543628000107 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DAS ACOES REALIZADAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 ENTRE ELAS GRAVACAO EM VIDEO E UM AUDIO DAS SESSOES ORDINARIAS QUE SERVIRAO DE ARQUIVO DESSA CASA LEGISLATIVA TRANSMISSAO AO VIVO ATRAVES DE PLATAFORMA FACEBOOK NA REDE SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL CASA CRMITA DANTAS ATUALIZACAO DA PAGINA CASA CARMITA DANTAS COM AS NOTICIAS E INFORMACOES DO PODER LEGISLATIVO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.PATOSTV.COM E EM SUAS REDES SOCIAIS. |
||||||||||
| 0000374 | 1 | 500 | 339030 | 09/11/2022 | 2º | 09/11/2022 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 508,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 08164012000163 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORCECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QQO4C40 LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE MAE DAGUA CONFORME NOTA FICSAL ELETRONICA EM ANEXO N° 1343. |
||||||||||
| 0000375 | 1 | 500 | 339030 | 10/11/2022 | 3º | 10/11/2022 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 900,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 24118887000185 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PLACA DE INOX 50X70 DESTINADA A CONFECCAO DE PLACA COM GRANITO DOS VERIADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA. CONFORME NOTA FISCAL DE N 524 EM ANEXO. |
||||||||||
| 0000376 | 1 | 500 | 339036 | 11/11/2022 | 2º | 11/11/2022 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00004998997416 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PREPERACAO DE DOCUMENTOS E SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE ARQIVOS PERTENCENTES AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICO N° 202113314. |
||||||||||
| 0000378 | 1 | 500 | 339036 | 16/11/2022 | 3º | 16/11/2022 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.100,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00033852685400 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SONOPLASTIA NESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE AS SESSOES ORDINARIAS RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N° 202113344 EM ANEXO. |
||||||||||
| 0000379 | 1 | 500 | 339039 | 18/11/2022 | 4º | 18/11/2022 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.120,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 05293325000123 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO GOL 1.0 4 PORTAS DE PLACA QQO4C40 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA CAMARA DE MUNICIPAL DE MAE D'AGUA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 835. |
||||||||||
| 0000380 | 1 | 500 | 339039 | 18/11/2022 | 5º | 18/11/2022 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.300,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 07553129000176 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 1027735. |
||||||||||
| 0000381 | 1 | 500 | 339039 | 18/11/2022 | 6º | 18/11/2022 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 750,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108 Histórico da Despesa: DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICAS LICENCIAMENTO E MANUNTENCAO NO PORTAL INSTITUCIONAL DO ENDERECO WWW.CAMARAMAEDAGUA.PB.GOV.BR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 779 EM ANEXO. |
||||||||||
| 0000382 | 1 | 500 | 339039 | 18/11/2022 | 7º | 18/11/2022 | 7º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.100,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 29332622000107 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DIGITALIZACAO PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO BALANCETES LICITACOES DESPESAS LEIS DISPONIBILIZANDO ATRAVES DE SISTEMA PARA CONSULTA ONLINE DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA DE N° 468 EM ANEXO. |
||||||||||
| 0000383 | 1 | 500 | 339036 | 18/11/2022 | 4º | 18/11/2022 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.700,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00001097293408 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ASSESSORIA JURIDICO - ADMINISTRATIVO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICO N° 202113372. |
||||||||||
| 0000384 | 1 | 500 | 339039 | 18/11/2022 | 8º | 18/11/2022 | 8º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 320,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 17527315000194 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSOES XEROX E ENCADERNACOES PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE N 23 EM ANEXO. |
||||||||||
| 0000398 | 1 | 500 | 339039 | 18/11/2022 | 9º | 18/11/2022 | 9º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 88,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA CORRENTE 23748-5 DESTA CASA LEGISLATIVA DO MUNICIPAL DE MAE D'AGUA-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
||||||||||
| 0000399 | 1 | 500 | 339036 | 21/11/2022 | 5º | 21/11/2022 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.825,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00006677098435 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROCESSAMENTO DE GAS E MANUTENCAO DE 04 QUATRO AR CONDICIONADOS UMA GELADEIRA LIMPEZA E REPROCESSAMENTO DE GAS DE DOIS GELAGUAS E LIMPEZA E LUBRIFICACAO DE 06 SEIS VENTILADORES PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICO N° 202113378. |
||||||||||
| 0000400 | 1 | 500 | 339039 | 21/11/2022 | 10º | 21/11/2022 | 10º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 250,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 10405018000127 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA E MANUTENCAO EM GERAL DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA ANEXA N 806. |
||||||||||
| 0000401 | 1 | 500 | 339030 | 21/11/2022 | 4º | 21/11/2022 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 5.410,29 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 41144940000131 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A PINTURA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA - PB CONFORME NOTA FISCAL DE N 9449 EM ANEXO. |
||||||||||
| 0000402 | 1 | 500 | 339030 | 21/11/2022 | 5º | 22/11/2022 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.399,06 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 05411068000187 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AS ATIVIDADES DO VEICULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N 2774. |
||||||||||
| 0000403 | 1 | 500 | 339030 | 21/11/2022 | 6º | 22/11/2022 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 944,43 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09265976000160 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE MAE DAGUA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N° 267. |
||||||||||
| 0000404 | 1 | 500 | 339030 | 21/11/2022 | 7º | 22/11/2022 | 7º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 866,74 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09265976000160 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE MAE DAGUA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N° 266. |
||||||||||
| 0000405 | 1 | 500 | 339039 | 21/11/2022 | 11º | 21/11/2022 | 11º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 22,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA CORRENTE 23748-5 DESTA CASA LEGISLATIVA DO MUNICIPAL DE MAE D'AGUA-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
||||||||||
| 0000406 | 1 | 500 | 339039 | 21/11/2022 | 12º | 24/11/2022 | 12º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 160,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 31437453000103 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA PEDRA DE GRANITO PRETO MEDINDO 60X80 DESTINADA A PLACA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA. CONFORME NOTA FISCAL DE N 1 EM ANEXO. |
||||||||||
| 0000407 | 1 | 500 | 339039 | 22/11/2022 | 13º | 22/11/2022 | 12º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 22,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA CORRENTE 23748-5 DESTA CASA LEGISLATIVA DO MUNICIPAL DE MAE D'AGUA-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
||||||||||
| 0000408 | 1 | 500 | 339036 | 24/11/2022 | 6º | 24/11/2022 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 120,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00004605743456 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 04 LAVAGENS DE CARROS PARA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICOS N° 202113417. |
||||||||||
| 0000409 | 1 | 500 | 339039 | 25/11/2022 | 14º | 25/11/2022 | 14º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 183,09 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA LESGISLATIVA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME CMPROVANTE EM ANEXO. CDC5262151-4. |
||||||||||
| 0000410 | 1 | 500 | 339036 | 25/11/2022 | 7º | 25/11/2022 | 7º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 520,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00007380407465 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DOIS NOTEBOOKS UM COMPUTADOR E UMA IMPRESSORA PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICOS N° 202113433. |
||||||||||
| 0000412 | 1 | 500 | 339039 | 30/11/2022 | 15º | 30/11/2022 | 15º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 33,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA CORRENTE 23748-5 DESTA CASA LEGISLATIVA DO MUNICIPAL DE MAE D'AGUA-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
||||||||||
| Total | R$ 31.017,59 | |||||||||
Disponibilidade de Dados Históricos
A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).
A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:
• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.
A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.
Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).