Ordem Cronológica de Pagamento — Câmara Municipal de Mãe d'Água

Verificação da ordem cronológica · Exercício 2022

Lei 14.133/2021, art. 141

Processando Ordem Cronológica do exercício 2022…

Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 03/07/2026 às 08:00
Registros
19
Em Conformidade
17
Quebras
1
Aguardando
0
Estornos
1
Legenda: Em conformidade Quebra cronológica Aguardando pagamento Estorno (registro mantido)
CSV TXT
Nº Empenho Parcela Fonte Recurso Natureza Despesa Data Liquidação Ordem Liq. Data Pagamento Ordem Pgto. Situação Valor (R$)
0000174 1 500 339039 07/06/2022 07/06/2022 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 32519524000180
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DA GPS DIF E GFIPS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO N° 18.
0000175 1 500 339036 07/06/2022 14/06/2022 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 120,00
Credor (CPF/CNPJ): 00004605743456
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 04 LAVAGENS DE CARROS PARA CAMA MUNICIPAL DE MAE DAGUA NO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICOS N° 202111291.
0000194 1 500 339039 14/06/2022 14/06/2022 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.200,00
Credor (CPF/CNPJ): 18543628000107
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOSDAS ACOES REALIZADAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 ENTRE ELAS GRAVACAO EM VIDEO E UM AUDIO DAS SESSOES ORDINARIAS QUE SERVIRAO DE ARQUIVO DESSA CASA LEGISLATIVA TRANSMISSAO AO VIVO ATRAVES DE PLATAFORMA FACEBOOK NA REDE SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL CASA CRMITA DANTAS ATUALIZACAO DA PAGINA CASA CARMITA DANTAS COM AS NOTICIAS E INFORMACOES DO PODER LEGISLATIVO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.PATOSTV.COM E EM SUAS REDES SOCIAIS
0000191 1 500 339036 17/06/2022 17/06/2022 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.700,00
Credor (CPF/CNPJ): 00001097293408
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ASSESSORIA JURIDICO - ADMINISTRATIVO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA NO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICO N° 202111409.
0000192 1 500 339030 17/06/2022 17/06/2022 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.432,00
Credor (CPF/CNPJ): 12908745000132
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA CAMARA MUNICPAL DE MAE DAGUA NO MES JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N° 1148
0000193 1 500 339039 17/06/2022 17/06/2022 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.100,00
Credor (CPF/CNPJ): 29332622000107
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DIGITALIZACAO PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO BALANCETES LICITACOES DESPESAS LEIS DISPONIBILIZANDO ATRAVES DE SISTEMA PARA CONSULTA ONLINE DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA ANEXA DE N° 217.
0000195 1 500 339039 20/06/2022 20/06/2022 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 750,00
Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108
Histórico da Despesa: DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICAS LICENCIAMENTO E MANUNTENCAO NO PORTAL INSTITUCIONAL DO ENDERECO WWW.CAMARAMAEDAGUA.PB.GOV.BR REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA ANEXA N° 407
0000196 1 500 339039 20/06/2022 20/06/2022 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.300,00
Credor (CPF/CNPJ): 07553129000176
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 1026822.
0000197 1 500 339039 20/06/2022 22/06/2022 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 3.120,00
Credor (CPF/CNPJ): 05293325000123
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO GOL 1.0 4 PORTAS DE PLACA QQO4C40 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA CAMARA DE MUNICIPAL DE MAE D'AGUA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 724
0000198 1 500 339039 20/06/2022 23/06/2022 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 250,00
Credor (CPF/CNPJ): 10405018000127
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA E MANUTENCAO EM GERAL DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA ANEXA N 753
0000199 1 500 339039 24/06/2022 24/06/2022 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 116,58
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA LESGISLATIVA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME CMPROVANTE EM ANEXO.
0000200 1 500 339036 27/06/2022 28/06/2022 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 120,00
Credor (CPF/CNPJ): 00004605743456
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 04 LAVAGENS DE CARROS PARA CAMA MUNICIPAL DE MAE DAGUA NO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICOS N° 202111464
0000201 1 500 339036 27/06/2022 27/06/2022 Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 2.750,00
Credor (CPF/CNPJ): 00005056070424
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE BUFFET PARA A REALIZACAO DO ENCERRAMENTO DO 1°SEMESTRE COMO TAMBEM DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2022 DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE MAE DAGUA NO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL SVULSA DE PRESTAACAO DE SERVICOS N ° 202111461
0000203 1 500 339030 28/06/2022 28/06/2022 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 692,86
Credor (CPF/CNPJ): 09265976000160
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENRE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO PAPEL HIENICO AGUA SANITARIA DESINFETANTE ENTRE OUTROS DESTINA A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA NO MES DE JUNHO 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 226.
0000204 1 500 339030 28/06/2022 28/06/2022 LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO ESTORNADOS – registro mantido para controle R$ 227,00
Credor (CPF/CNPJ): 09265976000160
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS COMO CARNE FLOCAO ARROZ ENTRE OUTROS DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE MAE DAGUA NO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N°227
0000205 1 500 339036 29/06/2022 30/06/2022 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.050,00
Credor (CPF/CNPJ): 00058084770420
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LATERNAGEM E PINTURA NA LATERAL ESQUERDA DO GOL G7 DE PLACA QQO 4C40 NO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICOS N° 202111485
0000206 1 500 339039 30/06/2022 30/06/2022 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 489,00
Credor (CPF/CNPJ): 09624543000154
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LANT TRAS FUME BORDA VERMELHA PALHETAS PARA O VEICULO GOL DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE MAE DAGUA NO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORMA NOTA FISCAL ELETRONICA N°2563
0000207 1 500 339039 30/06/2022 10º 30/06/2022 10º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 143,00
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA CORRENTE 23748-5 DESTA CASA LEGISLATIVA DO MUNICIPAL DE MAE D'AGUA-PB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
0000208 1 500 339030 30/06/2022 30/06/2022 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 424,51
Credor (CPF/CNPJ): 09265976000160
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS COMO CARNE FLOCAO ARROZ ENTRE OUTROS DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE MAE DAGUA NO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N°227
Total R$ 19.484,95
#0000174
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 07/06/2022 Ord: 1º Pag: 07/06/2022
R$ 1.500,00
Credor (Doc)32519524000180
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.07/06/2022
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DA GPS DIF E GFIPS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO N° 18.
#0000175
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 07/06/2022 Ord: 1º Pag: 14/06/2022
R$ 120,00
Credor (Doc)00004605743456
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.
Data Pgto.14/06/2022
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 04 LAVAGENS DE CARROS PARA CAMA MUNICIPAL DE MAE DAGUA NO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICOS N° 202111291.
#0000194
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 14/06/2022 Ord: 2º Pag: 14/06/2022
R$ 1.200,00
Credor (Doc)18543628000107
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.14/06/2022
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOSDAS ACOES REALIZADAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 ENTRE ELAS GRAVACAO EM VIDEO E UM AUDIO DAS SESSOES ORDINARIAS QUE SERVIRAO DE ARQUIVO DESSA CASA LEGISLATIVA TRANSMISSAO AO VIVO ATRAVES DE PLATAFORMA FACEBOOK NA REDE SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL CASA CRMITA DANTAS ATUALIZACAO DA PAGINA CASA CARMITA DANTAS COM AS NOTICIAS E INFORMACOES DO PODER LEGISLATIVO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.PATOSTV.COM E EM SUAS REDES SOCIAIS
#0000191
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 17/06/2022 Ord: 2º Pag: 17/06/2022
R$ 2.700,00
Credor (Doc)00001097293408
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.
Data Pgto.17/06/2022
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ASSESSORIA JURIDICO - ADMINISTRATIVO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA NO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICO N° 202111409.
#0000192
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 17/06/2022 Ord: 1º Pag: 17/06/2022
R$ 1.432,00
Credor (Doc)12908745000132
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.
Data Pgto.17/06/2022
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA CAMARA MUNICPAL DE MAE DAGUA NO MES JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N° 1148
#0000193
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 17/06/2022 Ord: 3º Pag: 17/06/2022
R$ 1.100,00
Credor (Doc)29332622000107
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.17/06/2022
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DIGITALIZACAO PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO BALANCETES LICITACOES DESPESAS LEIS DISPONIBILIZANDO ATRAVES DE SISTEMA PARA CONSULTA ONLINE DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA ANEXA DE N° 217.
#0000195
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/06/2022 Ord: 4º Pag: 20/06/2022
R$ 750,00
Credor (Doc)13193071000108
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.20/06/2022
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICAS LICENCIAMENTO E MANUNTENCAO NO PORTAL INSTITUCIONAL DO ENDERECO WWW.CAMARAMAEDAGUA.PB.GOV.BR REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA ANEXA N° 407
#0000196
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/06/2022 Ord: 5º Pag: 20/06/2022
R$ 1.300,00
Credor (Doc)07553129000176
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.20/06/2022
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 1026822.
#0000197
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/06/2022 Ord: 6º Pag: 22/06/2022
R$ 3.120,00
Credor (Doc)05293325000123
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.22/06/2022
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO GOL 1.0 4 PORTAS DE PLACA QQO4C40 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA CAMARA DE MUNICIPAL DE MAE D'AGUA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 724
#0000198
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/06/2022 Ord: 7º Pag: 23/06/2022
R$ 250,00
Credor (Doc)10405018000127
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.23/06/2022
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA E MANUTENCAO EM GERAL DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA ANEXA N 753
#0000199
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 24/06/2022 Ord: 8º Pag: 24/06/2022
R$ 116,58
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.24/06/2022
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA LESGISLATIVA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME CMPROVANTE EM ANEXO.
#0000200
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 27/06/2022 Ord: 3º Pag: 28/06/2022
R$ 120,00
Credor (Doc)00004605743456
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.
Data Pgto.28/06/2022
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 04 LAVAGENS DE CARROS PARA CAMA MUNICIPAL DE MAE DAGUA NO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICOS N° 202111464
#0000201
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 27/06/2022 Ord: 4º Pag: 27/06/2022
R$ 2.750,00
Credor (Doc)00005056070424
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.
Data Pgto.27/06/2022
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE BUFFET PARA A REALIZACAO DO ENCERRAMENTO DO 1°SEMESTRE COMO TAMBEM DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2022 DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE MAE DAGUA NO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL SVULSA DE PRESTAACAO DE SERVICOS N ° 202111461
#0000203
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 28/06/2022 Ord: 2º Pag: 28/06/2022
R$ 692,86
Credor (Doc)09265976000160
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.
Data Pgto.28/06/2022
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA REFERENRE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO PAPEL HIENICO AGUA SANITARIA DESINFETANTE ENTRE OUTROS DESTINA A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA NO MES DE JUNHO 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 226.
#0000204
LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO ESTORNADOS – registro mantido para controle
Liq: 28/06/2022 Ord: 3º Pag: 28/06/2022
R$ 227,00
Credor (Doc)09265976000160
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.
Data Pgto.28/06/2022
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS COMO CARNE FLOCAO ARROZ ENTRE OUTROS DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE MAE DAGUA NO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N°227
#0000205
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 29/06/2022 Ord: 5º Pag: 30/06/2022
R$ 1.050,00
Credor (Doc)00058084770420
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.
Data Pgto.30/06/2022
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LATERNAGEM E PINTURA NA LATERAL ESQUERDA DO GOL G7 DE PLACA QQO 4C40 NO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICOS N° 202111485
#0000206
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 30/06/2022 Ord: 9º Pag: 30/06/2022
R$ 489,00
Credor (Doc)09624543000154
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.30/06/2022
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LANT TRAS FUME BORDA VERMELHA PALHETAS PARA O VEICULO GOL DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE MAE DAGUA NO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORMA NOTA FISCAL ELETRONICA N°2563
#0000207
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 30/06/2022 Ord: 10º Pag: 30/06/2022
R$ 143,00
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.30/06/2022
Ordem Pgto.10º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA CORRENTE 23748-5 DESTA CASA LEGISLATIVA DO MUNICIPAL DE MAE D'AGUA-PB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
#0000208
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 30/06/2022 Ord: 4º Pag: 30/06/2022
R$ 424,51
Credor (Doc)09265976000160
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.
Data Pgto.30/06/2022
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS COMO CARNE FLOCAO ARROZ ENTRE OUTROS DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE MAE DAGUA NO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N°227
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4

Disponibilidade de Dados Históricos

A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).

A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:

• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.

A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.

Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).