Ordem Cronológica de Pagamento — Câmara Municipal de Mãe d'Água

Verificação da ordem cronológica · Exercício 2024

Lei 14.133/2021, art. 141

Processando Ordem Cronológica do exercício 2024…

Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 03/07/2026 às 08:00
Registros
27
Em Conformidade
25
Quebras
1
Aguardando
0
Estornos
1
Legenda: Em conformidade Quebra cronológica Aguardando pagamento Estorno (registro mantido)
CSV TXT
Nº Empenho Parcela Fonte Recurso Natureza Despesa Data Liquidação Ordem Liq. Data Pagamento Ordem Pgto. Situação Valor (R$)
0000091 1 500 339030 07/03/2024 11/03/2024 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 113,80
Credor (CPF/CNPJ): 13690475000107
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO CABOS DE MICROFONES PLUG XLR LINHA 3 E PLUG P10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS MICROFONES DO PLENARIO DA CAMARA DE MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N° 70
0000092 1 500 339039 07/03/2024 07/03/2024 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 120,00
Credor (CPF/CNPJ): 07204520000165
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM IMPRESSORA EPSON L455 PERTENCENTE A ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 25 EM ANEXO
0000093 1 500 339039 07/03/2024 07/03/2024 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 6.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 50649381000102
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL ESPECIALIZADO PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2024 ASSEGURADO PELA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N 00012024 E NOTA FISCAL DE N 018 EM ANEXO
0000094 1 500 339039 08/03/2024 11/03/2024 LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO ESTORNADOS – registro mantido para controle R$ 3.900,00
Credor (CPF/CNPJ): 07553129000176
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO GESTAO DE FROTA PORTAL DA FROTA PORTAL DO SERVIDOR TRANSPARÊNCIA FISCAL E ASSINATURA DIGITAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2024 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N° 1033679
0000095 1 500 339036 11/03/2024 11/03/2024 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 5.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 00002582897400
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE MOVEL EM MDF DESTINADO A MESA DE SOM E MESA DE TRANSMISSAO DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO 202119052
0000096 1 500 339036 12/03/2024 12/03/2024 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 00005344686404
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO 202119099
0000098 1 500 339030 13/03/2024 14/03/2024 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.920,00
Credor (CPF/CNPJ): 09477008000118
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS JK TYRE 18570R DESTINADO AO VEICULO GOL 10 4 PORTAS NAS ATIVIDADES DA CAMARA DE MUNICIPAL DE MAE D'AGUA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 532 EM ANEXO
0000099 1 500 339030 14/03/2024 14/03/2024 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.680,00
Credor (CPF/CNPJ): 13805829000103
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO GOL 10 4 PORTAS NAS ATIVIDADES DA CAMARA DE MUNICIPAL DE MAE D'AGUA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 3483 EM ANEXO
0000100 1 500 339039 18/03/2024 28/03/2024 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 3.395,00
Credor (CPF/CNPJ): 05293325000123
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO GOL 10 4 PORTAS DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA CAMARA DE MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 2172 NAO INCIDENCIA DE ISS DE ACORDO COM A LEI COMP N 11603
0000101 1 500 339039 18/03/2024 28/03/2024 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 32519524000180
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ELABORACAO E PREPARACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTRA CHEQUES GERACAO DA DIRF RAS DARF DE SERVIDORES E AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA PB CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO N° 21
0000102 1 500 339039 18/03/2024 28/03/2024 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 800,00
Credor (CPF/CNPJ): 50529566000183
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIAGRAMACAO E PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO N° 37
0000103 1 500 339039 18/03/2024 28/03/2024 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 11918524000182
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS SESSOES ORDINARIAS CERIMONIAL E PROTOCOLO DE SESSOES SOLENES ESPECIAIS EVENTOS E REUNIOES E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE SONORIZACAO INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA PB CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO N° 17
0000104 1 500 339039 19/03/2024 28/03/2024 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 45096447000144
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO COMPREENDENDO A SELECAO CATALOGACAO IDENTIFICACAO ARQUIVAMENTO ETIQUETAGEM DAS PASTAS E ORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS GERADOS PELA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA EM ANEXO 14
0000108 1 500 339039 19/03/2024 19/03/2024 Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 3.900,00
Credor (CPF/CNPJ): 07553129000176
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IMPLANTACAO DOS SEGUINTES SISTEMAS CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO GESTAO DE FROTA PORTAL DA FROTA PORTAL DO SERVIDOR TRANSPARÊNCIA FISCAL E ASSINATURA DIGITAL CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N° 1033679
0000106 1 500 339039 20/03/2024 10º 28/03/2024 10º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 600,00
Credor (CPF/CNPJ): 10405018000127
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 1036
0000109 1 500 339039 20/03/2024 11º 28/03/2024 11º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 3.960,00
Credor (CPF/CNPJ): 07553129000176
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO GESTAO DE FROTA PORTAL DA FROTA TRANSPARENCIA DO SERVIDOR TRANSPARÊNCIA FISCAL E ASSINATURA DIGITAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2024 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N° 1033764
0000110 1 500 339039 28/03/2024 12º 28/03/2024 12º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 561,23
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME COMPROVANTE DE FATURA EM ANEXO 002770762
0000111 1 500 339039 28/03/2024 13º 28/03/2024 13º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 18543628000107
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO EM VIDEO E EM AUDIO DAS SESSOES ORDINARIAS EXTRAORDINARIAS E SOLENE TRANSMISSAO AO VIVO ATRAVES DA PLATAFORMA FACEBOOK NAREDE SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB NO ENDERECO httpswwwfacebookcomcarmitadantas37 E NO PORTAL DE NOTICIASs wwwpatostvcom E SUAS PLATAFORMAS DIGITAIS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE N 08 EM ANEXO
0000112 1 500 339039 28/03/2024 14º 28/03/2024 14º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.200,00
Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW CAMARAMAEDAGUAPBGOVBR COM ASSESSORIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 86 EM ANEXO
0000113 1 500 339030 28/03/2024 28/03/2024 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.589,00
Credor (CPF/CNPJ): 24511222000137
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL DESTINADOS AO CONSUMO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA DE MUNICIPAL DE MAE D'AGUA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 16486 EM ANEXO
0000114 1 500 339039 28/03/2024 15º 28/03/2024 15º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 29332622000107
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DIGITALIZACAO PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVO BALANCETES DESPESAS LICITACOES LEIS DISPONIBILIZANDO ATRAVES DE SISTEMA PARA CONSULTA ONLINE DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA EM ANEXO 117
0000134 1 500 339039 28/03/2024 16º 28/03/2024 16º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 3.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 08520434000124
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA CONTABIL NA AREA DE CONTROLE INTERNO E LICITACOES VISANDO ACOMPANHAMENTO E ANALISE DO PROCESSO DE COMPRAS E PREPARACAO PARA EMPENHOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO 20
0000135 1 500 339030 28/03/2024 28/03/2024 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 897,20
Credor (CPF/CNPJ): 04742988000115
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA EM GERAL DESTINADO A CONSERVACAO DO PREDIO DA CAMARA DE MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N° 0281
0000136 1 500 339030 28/03/2024 28/03/2024 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 437,10
Credor (CPF/CNPJ): 04742988000115
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA CAMARA DE MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N° 0282
0000137 1 500 339030 28/03/2024 28/03/2024 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.249,20
Credor (CPF/CNPJ): 04742988000115
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL DESTINADO A CAMARA DE MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N° 0283
0000138 1 500 339036 28/03/2024 28/03/2024 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 350,00
Credor (CPF/CNPJ): 00079812872434
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DE VEICULOS GOL 10L MC4 PLACA QFK0H72 COR VERMELHA E DA MOTO HONDACG 160 START PLACA SLC7D37 COR PRATA PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E MARCO DE 2024 E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO 40
0000140 1 500 339039 28/03/2024 17º 28/03/2024 17º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 264,00
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 237485 DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO
Total R$ 52.436,53
#0000091
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 07/03/2024 Ord: 1º Pag: 11/03/2024
R$ 113,80
Credor (Doc)13690475000107
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.
Data Pgto.11/03/2024
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO CABOS DE MICROFONES PLUG XLR LINHA 3 E PLUG P10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS MICROFONES DO PLENARIO DA CAMARA DE MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N° 70
#0000092
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 07/03/2024 Ord: 1º Pag: 07/03/2024
R$ 120,00
Credor (Doc)07204520000165
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.07/03/2024
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM IMPRESSORA EPSON L455 PERTENCENTE A ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 25 EM ANEXO
#0000093
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 07/03/2024 Ord: 2º Pag: 07/03/2024
R$ 6.000,00
Credor (Doc)50649381000102
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.07/03/2024
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL ESPECIALIZADO PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2024 ASSEGURADO PELA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N 00012024 E NOTA FISCAL DE N 018 EM ANEXO
#0000094
LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO ESTORNADOS – registro mantido para controle
Liq: 08/03/2024 Ord: 3º Pag: 11/03/2024
R$ 3.900,00
Credor (Doc)07553129000176
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.11/03/2024
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO GESTAO DE FROTA PORTAL DA FROTA PORTAL DO SERVIDOR TRANSPARÊNCIA FISCAL E ASSINATURA DIGITAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2024 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N° 1033679
#0000095
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 11/03/2024 Ord: 1º Pag: 11/03/2024
R$ 5.000,00
Credor (Doc)00002582897400
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.
Data Pgto.11/03/2024
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE MOVEL EM MDF DESTINADO A MESA DE SOM E MESA DE TRANSMISSAO DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO 202119052
#0000096
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 12/03/2024 Ord: 2º Pag: 12/03/2024
R$ 2.000,00
Credor (Doc)00005344686404
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.
Data Pgto.12/03/2024
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO 202119099
#0000098
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 13/03/2024 Ord: 2º Pag: 14/03/2024
R$ 1.920,00
Credor (Doc)09477008000118
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.
Data Pgto.14/03/2024
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS JK TYRE 18570R DESTINADO AO VEICULO GOL 10 4 PORTAS NAS ATIVIDADES DA CAMARA DE MUNICIPAL DE MAE D'AGUA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 532 EM ANEXO
#0000099
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 14/03/2024 Ord: 3º Pag: 14/03/2024
R$ 1.680,00
Credor (Doc)13805829000103
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.
Data Pgto.14/03/2024
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO GOL 10 4 PORTAS NAS ATIVIDADES DA CAMARA DE MUNICIPAL DE MAE D'AGUA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 3483 EM ANEXO
#0000100
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 18/03/2024 Ord: 4º Pag: 28/03/2024
R$ 3.395,00
Credor (Doc)05293325000123
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.28/03/2024
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO GOL 10 4 PORTAS DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA CAMARA DE MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 2172 NAO INCIDENCIA DE ISS DE ACORDO COM A LEI COMP N 11603
#0000101
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 18/03/2024 Ord: 5º Pag: 28/03/2024
R$ 2.000,00
Credor (Doc)32519524000180
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.28/03/2024
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ELABORACAO E PREPARACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTRA CHEQUES GERACAO DA DIRF RAS DARF DE SERVIDORES E AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA PB CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO N° 21
#0000102
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 18/03/2024 Ord: 6º Pag: 28/03/2024
R$ 800,00
Credor (Doc)50529566000183
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.28/03/2024
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIAGRAMACAO E PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO N° 37
#0000103
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 18/03/2024 Ord: 7º Pag: 28/03/2024
R$ 2.000,00
Credor (Doc)11918524000182
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.28/03/2024
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS SESSOES ORDINARIAS CERIMONIAL E PROTOCOLO DE SESSOES SOLENES ESPECIAIS EVENTOS E REUNIOES E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE SONORIZACAO INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA PB CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO N° 17
#0000104
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 19/03/2024 Ord: 8º Pag: 28/03/2024
R$ 2.000,00
Credor (Doc)45096447000144
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.28/03/2024
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO COMPREENDENDO A SELECAO CATALOGACAO IDENTIFICACAO ARQUIVAMENTO ETIQUETAGEM DAS PASTAS E ORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS GERADOS PELA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA EM ANEXO 14
#0000108
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 19/03/2024 Ord: 9º Pag: 19/03/2024
R$ 3.900,00
Credor (Doc)07553129000176
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.19/03/2024
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IMPLANTACAO DOS SEGUINTES SISTEMAS CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO GESTAO DE FROTA PORTAL DA FROTA PORTAL DO SERVIDOR TRANSPARÊNCIA FISCAL E ASSINATURA DIGITAL CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N° 1033679
#0000106
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/03/2024 Ord: 10º Pag: 28/03/2024
R$ 600,00
Credor (Doc)10405018000127
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.28/03/2024
Ordem Pgto.10º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 1036
#0000109
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/03/2024 Ord: 11º Pag: 28/03/2024
R$ 3.960,00
Credor (Doc)07553129000176
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.28/03/2024
Ordem Pgto.11º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO GESTAO DE FROTA PORTAL DA FROTA TRANSPARENCIA DO SERVIDOR TRANSPARÊNCIA FISCAL E ASSINATURA DIGITAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2024 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N° 1033764
#0000110
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 28/03/2024 Ord: 12º Pag: 28/03/2024
R$ 561,23
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.12º
Data Pgto.28/03/2024
Ordem Pgto.12º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME COMPROVANTE DE FATURA EM ANEXO 002770762
#0000111
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 28/03/2024 Ord: 13º Pag: 28/03/2024
R$ 1.500,00
Credor (Doc)18543628000107
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.13º
Data Pgto.28/03/2024
Ordem Pgto.13º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO EM VIDEO E EM AUDIO DAS SESSOES ORDINARIAS EXTRAORDINARIAS E SOLENE TRANSMISSAO AO VIVO ATRAVES DA PLATAFORMA FACEBOOK NAREDE SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB NO ENDERECO httpswwwfacebookcomcarmitadantas37 E NO PORTAL DE NOTICIASs wwwpatostvcom E SUAS PLATAFORMAS DIGITAIS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE N 08 EM ANEXO
#0000112
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 28/03/2024 Ord: 14º Pag: 28/03/2024
R$ 1.200,00
Credor (Doc)13193071000108
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.14º
Data Pgto.28/03/2024
Ordem Pgto.14º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW CAMARAMAEDAGUAPBGOVBR COM ASSESSORIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 86 EM ANEXO
#0000113
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 28/03/2024 Ord: 4º Pag: 28/03/2024
R$ 1.589,00
Credor (Doc)24511222000137
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.
Data Pgto.28/03/2024
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL DESTINADOS AO CONSUMO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA DE MUNICIPAL DE MAE D'AGUA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 16486 EM ANEXO
#0000114
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 28/03/2024 Ord: 15º Pag: 28/03/2024
R$ 2.000,00
Credor (Doc)29332622000107
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.15º
Data Pgto.28/03/2024
Ordem Pgto.15º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DIGITALIZACAO PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVO BALANCETES DESPESAS LICITACOES LEIS DISPONIBILIZANDO ATRAVES DE SISTEMA PARA CONSULTA ONLINE DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA EM ANEXO 117
#0000134
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 28/03/2024 Ord: 16º Pag: 28/03/2024
R$ 3.000,00
Credor (Doc)08520434000124
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.16º
Data Pgto.28/03/2024
Ordem Pgto.16º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA CONTABIL NA AREA DE CONTROLE INTERNO E LICITACOES VISANDO ACOMPANHAMENTO E ANALISE DO PROCESSO DE COMPRAS E PREPARACAO PARA EMPENHOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO 20
#0000135
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 28/03/2024 Ord: 5º Pag: 28/03/2024
R$ 897,20
Credor (Doc)04742988000115
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.
Data Pgto.28/03/2024
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA EM GERAL DESTINADO A CONSERVACAO DO PREDIO DA CAMARA DE MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N° 0281
#0000136
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 28/03/2024 Ord: 6º Pag: 28/03/2024
R$ 437,10
Credor (Doc)04742988000115
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.
Data Pgto.28/03/2024
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA CAMARA DE MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N° 0282
#0000137
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 28/03/2024 Ord: 7º Pag: 28/03/2024
R$ 1.249,20
Credor (Doc)04742988000115
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.
Data Pgto.28/03/2024
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL DESTINADO A CAMARA DE MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N° 0283
#0000138
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 28/03/2024 Ord: 3º Pag: 28/03/2024
R$ 350,00
Credor (Doc)00079812872434
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.
Data Pgto.28/03/2024
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DE VEICULOS GOL 10L MC4 PLACA QFK0H72 COR VERMELHA E DA MOTO HONDACG 160 START PLACA SLC7D37 COR PRATA PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E MARCO DE 2024 E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO 40
#0000140
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 28/03/2024 Ord: 17º Pag: 28/03/2024
R$ 264,00
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.17º
Data Pgto.28/03/2024
Ordem Pgto.17º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 237485 DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4

Disponibilidade de Dados Históricos

A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).

A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:

• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.

A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.

Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).