Processando Ordem Cronológica do exercício 2024…
| Nº Empenho | Parcela | Fonte Recurso | Natureza Despesa | Data Liquidação | Ordem Liq. | Data Pagamento | Ordem Pgto. | Situação | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000091 | 1 | 500 | 339030 | 07/03/2024 | 1º | 11/03/2024 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 113,80 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 13690475000107 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO CABOS DE MICROFONES PLUG XLR LINHA 3 E PLUG P10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS MICROFONES DO PLENARIO DA CAMARA DE MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N° 70 |
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| 0000092 | 1 | 500 | 339039 | 07/03/2024 | 1º | 07/03/2024 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 120,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 07204520000165 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM IMPRESSORA EPSON L455 PERTENCENTE A ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 25 EM ANEXO |
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| 0000093 | 1 | 500 | 339039 | 07/03/2024 | 2º | 07/03/2024 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 6.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 50649381000102 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL ESPECIALIZADO PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2024 ASSEGURADO PELA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N 00012024 E NOTA FISCAL DE N 018 EM ANEXO |
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| 0000094 | 1 | 500 | 339039 | 08/03/2024 | 3º | 11/03/2024 | 3º | LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO ESTORNADOS – registro mantido para controle | R$ 3.900,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 07553129000176 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO GESTAO DE FROTA PORTAL DA FROTA PORTAL DO SERVIDOR TRANSPARÊNCIA FISCAL E ASSINATURA DIGITAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2024 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N° 1033679 |
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| 0000095 | 1 | 500 | 339036 | 11/03/2024 | 1º | 11/03/2024 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 5.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00002582897400 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE MOVEL EM MDF DESTINADO A MESA DE SOM E MESA DE TRANSMISSAO DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO 202119052 |
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| 0000096 | 1 | 500 | 339036 | 12/03/2024 | 2º | 12/03/2024 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00005344686404 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO 202119099 |
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| 0000098 | 1 | 500 | 339030 | 13/03/2024 | 2º | 14/03/2024 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.920,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 09477008000118 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS JK TYRE 18570R DESTINADO AO VEICULO GOL 10 4 PORTAS NAS ATIVIDADES DA CAMARA DE MUNICIPAL DE MAE D'AGUA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 532 EM ANEXO |
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| 0000099 | 1 | 500 | 339030 | 14/03/2024 | 3º | 14/03/2024 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.680,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 13805829000103 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO GOL 10 4 PORTAS NAS ATIVIDADES DA CAMARA DE MUNICIPAL DE MAE D'AGUA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 3483 EM ANEXO |
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| 0000100 | 1 | 500 | 339039 | 18/03/2024 | 4º | 28/03/2024 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.395,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 05293325000123 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO GOL 10 4 PORTAS DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA CAMARA DE MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 2172 NAO INCIDENCIA DE ISS DE ACORDO COM A LEI COMP N 11603 |
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| 0000101 | 1 | 500 | 339039 | 18/03/2024 | 5º | 28/03/2024 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 32519524000180 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ELABORACAO E PREPARACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTRA CHEQUES GERACAO DA DIRF RAS DARF DE SERVIDORES E AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA PB CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO N° 21 |
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| 0000102 | 1 | 500 | 339039 | 18/03/2024 | 6º | 28/03/2024 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 800,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 50529566000183 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIAGRAMACAO E PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO N° 37 |
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| 0000103 | 1 | 500 | 339039 | 18/03/2024 | 7º | 28/03/2024 | 7º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 11918524000182 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS SESSOES ORDINARIAS CERIMONIAL E PROTOCOLO DE SESSOES SOLENES ESPECIAIS EVENTOS E REUNIOES E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE SONORIZACAO INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA PB CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO N° 17 |
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| 0000104 | 1 | 500 | 339039 | 19/03/2024 | 8º | 28/03/2024 | 8º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 45096447000144 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO COMPREENDENDO A SELECAO CATALOGACAO IDENTIFICACAO ARQUIVAMENTO ETIQUETAGEM DAS PASTAS E ORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS GERADOS PELA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA EM ANEXO 14 |
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| 0000108 | 1 | 500 | 339039 | 19/03/2024 | 9º | 19/03/2024 | 4º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 3.900,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 07553129000176 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IMPLANTACAO DOS SEGUINTES SISTEMAS CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO GESTAO DE FROTA PORTAL DA FROTA PORTAL DO SERVIDOR TRANSPARÊNCIA FISCAL E ASSINATURA DIGITAL CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N° 1033679 |
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| 0000106 | 1 | 500 | 339039 | 20/03/2024 | 10º | 28/03/2024 | 10º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 600,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 10405018000127 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 1036 |
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| 0000109 | 1 | 500 | 339039 | 20/03/2024 | 11º | 28/03/2024 | 11º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.960,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 07553129000176 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO GESTAO DE FROTA PORTAL DA FROTA TRANSPARENCIA DO SERVIDOR TRANSPARÊNCIA FISCAL E ASSINATURA DIGITAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2024 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N° 1033764 |
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| 0000110 | 1 | 500 | 339039 | 28/03/2024 | 12º | 28/03/2024 | 12º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 561,23 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME COMPROVANTE DE FATURA EM ANEXO 002770762 |
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| 0000111 | 1 | 500 | 339039 | 28/03/2024 | 13º | 28/03/2024 | 13º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 18543628000107 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO EM VIDEO E EM AUDIO DAS SESSOES ORDINARIAS EXTRAORDINARIAS E SOLENE TRANSMISSAO AO VIVO ATRAVES DA PLATAFORMA FACEBOOK NAREDE SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB NO ENDERECO httpswwwfacebookcomcarmitadantas37 E NO PORTAL DE NOTICIASs wwwpatostvcom E SUAS PLATAFORMAS DIGITAIS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE N 08 EM ANEXO |
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| 0000112 | 1 | 500 | 339039 | 28/03/2024 | 14º | 28/03/2024 | 14º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.200,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW CAMARAMAEDAGUAPBGOVBR COM ASSESSORIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 86 EM ANEXO |
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| 0000113 | 1 | 500 | 339030 | 28/03/2024 | 4º | 28/03/2024 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.589,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 24511222000137 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL DESTINADOS AO CONSUMO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA DE MUNICIPAL DE MAE D'AGUA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 16486 EM ANEXO |
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| 0000114 | 1 | 500 | 339039 | 28/03/2024 | 15º | 28/03/2024 | 15º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 29332622000107 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DIGITALIZACAO PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVO BALANCETES DESPESAS LICITACOES LEIS DISPONIBILIZANDO ATRAVES DE SISTEMA PARA CONSULTA ONLINE DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA EM ANEXO 117 |
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| 0000134 | 1 | 500 | 339039 | 28/03/2024 | 16º | 28/03/2024 | 16º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 08520434000124 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA CONTABIL NA AREA DE CONTROLE INTERNO E LICITACOES VISANDO ACOMPANHAMENTO E ANALISE DO PROCESSO DE COMPRAS E PREPARACAO PARA EMPENHOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO 20 |
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| 0000135 | 1 | 500 | 339030 | 28/03/2024 | 5º | 28/03/2024 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 897,20 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 04742988000115 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA EM GERAL DESTINADO A CONSERVACAO DO PREDIO DA CAMARA DE MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N° 0281 |
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| 0000136 | 1 | 500 | 339030 | 28/03/2024 | 6º | 28/03/2024 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 437,10 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 04742988000115 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA CAMARA DE MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N° 0282 |
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| 0000137 | 1 | 500 | 339030 | 28/03/2024 | 7º | 28/03/2024 | 7º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.249,20 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 04742988000115 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL DESTINADO A CAMARA DE MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N° 0283 |
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| 0000138 | 1 | 500 | 339036 | 28/03/2024 | 3º | 28/03/2024 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 350,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00079812872434 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DE VEICULOS GOL 10L MC4 PLACA QFK0H72 COR VERMELHA E DA MOTO HONDACG 160 START PLACA SLC7D37 COR PRATA PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E MARCO DE 2024 E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO 40 |
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| 0000140 | 1 | 500 | 339039 | 28/03/2024 | 17º | 28/03/2024 | 17º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 264,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 237485 DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO |
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| Total | R$ 52.436,53 | |||||||||
Disponibilidade de Dados Históricos
A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).
A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:
• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.
A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.
Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).