Ordem Cronológica de Pagamento — Câmara Municipal de Mãe d'Água

Verificação da ordem cronológica · Exercício 2024

Lei 14.133/2021, art. 141

Processando Ordem Cronológica do exercício 2024…

Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 03/07/2026 às 08:00
Registros
24
Em Conformidade
20
Quebras
2
Aguardando
2
Legenda: Em conformidade Quebra cronológica Aguardando pagamento
CSV TXT
Nº Empenho Parcela Fonte Recurso Natureza Despesa Data Liquidação Ordem Liq. Data Pagamento Ordem Pgto. Situação Valor (R$)
0000193 1 500 339030 02/05/2024 02/05/2024 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.400,82
Credor (CPF/CNPJ): 05031301000104
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL 10 COR VERMELHA ANO 2021 PLACA QFK160 E MOTO HONDA CG160 COR PRATA PLACA SLC7D37 ANO 2023 A SERVICO DA CAMARA DE MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N° 9512
0000195 1 500 339039 07/05/2024 07/05/2024 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 151,30
Credor (CPF/CNPJ): 50532586000103
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIA PARA O EXERCICIO DE 2025 DISTRIBUIDOS AO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO N° 11
0000196 1 500 339039 16/05/2024 20/05/2024 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 32519524000180
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ELABORACAO E PREPARACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTRA CHEQUES GERACAO DA DIRF RAS DARF DE SERVIDORES E AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA PB CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO N° 28
0000197 1 500 339039 20/05/2024 20/05/2024 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 6.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 50649381000102
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL ESPECIALIZADO PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2024 ASSEGURADO PELA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N 00012024 CONTRATO 010012024 FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE N 039 EM ANEXO
0000198 1 500 339030 20/05/2024 20/05/2024 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.485,90
Credor (CPF/CNPJ): 24511222000137
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL DESTINADOS AO CONSUMO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA DE MUNICIPAL DE MAE D'AGUA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 16656 EM ANEXO
0000200 1 500 339039 20/05/2024 20/05/2024 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 800,00
Credor (CPF/CNPJ): 50529566000183
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIAGRAMACAO E PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO N° 43
0000201 1 500 339039 20/05/2024 20/05/2024 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 3.395,00
Credor (CPF/CNPJ): 05293325000123
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO GOL 10 4 PORTAS DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA CAMARA DE MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 2224 NAO INCIDENCIA DE ISS DE ACORDO COM A LEI COMP N 11603
0000202 1 500 339039 20/05/2024 20/05/2024 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 45096447000144
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO COMPREENDENDO A SELECAO CATALOGACAO IDENTIFICACAO ARQUIVAMENTO ETIQUETAGEM DAS PASTAS E ORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS GERADOS PELA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA EM ANEXO 60
0000203 1 500 339039 20/05/2024 20/05/2024 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 3.960,00
Credor (CPF/CNPJ): 07553129000176
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO GESTAO DE FROTA PORTAL DA FROTA TRANSPARENCIA DO SERVIDOR TRANSPARÊNCIA FISCAL E ASSINATURA DIGITAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2024 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N° 1034642
0000204 1 500 339039 20/05/2024 20/05/2024 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.200,00
Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW CAMARAMAEDAGUAPBGOVBR COM ASSESSORIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 224 EM ANEXO
0000205 1 500 339039 20/05/2024 20/05/2024 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 29332622000107
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DIGITALIZACAO PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVO BALANCETES DESPESAS LICITACOES LEIS DISPONIBILIZANDO ATRAVES DE SISTEMA PARA CONSULTA ONLINE DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA EM ANEXO 240
0000207 1 500 339039 20/05/2024 10º 20/05/2024 10º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 250,00
Credor (CPF/CNPJ): 10405018000127
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS E MANUTENCAO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 1069
0000208 1 500 339039 20/05/2024 11º 20/05/2024 11º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 600,00
Credor (CPF/CNPJ): 10405018000127
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 1070
0000209 1 500 339039 20/05/2024 12º 20/05/2024 12º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 18543628000107
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO EM VIDEO E EM AUDIO DAS SESSOES ORDINARIAS EXTRAORDINARIAS E SOLENE TRANSMISSAO AO VIVO ATRAVES DA PLATAFORMA FACEBOOK NAREDE SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB NO ENDERECO httpswwwfacebookcomcarmitadantas37 E NO PORTAL DE NOTICIASs wwwpatostvcom E SUAS PLATAFORMAS DIGITAIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE N 24 EM ANEXO
0000210 1 500 339039 20/05/2024 13º 21/05/2024 13º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 11918524000182
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS SESSOES ORDINARIAS CERIMONIAL E PROTOCOLO DE SESSOES SOLENES ESPECIAIS EVENTOS E REUNIOES E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE SONORIZACAO INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA PB CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO N° 23
0000211 1 500 339030 20/05/2024 21/05/2024 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.166,05
Credor (CPF/CNPJ): 09265976000160
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS EM GERAL DESTINADO A MANUTENCAO E CONSUMO DA CAMARA DE MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N° 397
0000212 1 500 339039 20/05/2024 14º 20/05/2024 13º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 10.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 18228042000140
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM SST SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO PARA O ENVIO DE INFORMACOES DE SST AO eSOCIAL JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB CONFORME CONTRATO N 020052024 E NOTA FISCAL DE DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO 40
0000235 1 500 339039 20/05/2024 15º 20/05/2024 14º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 156,00
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 237485 DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO
0000232 1 500 339039 21/05/2024 16º 21/05/2024 16º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 288,80
Credor (CPF/CNPJ): 50532586000103
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DO PROJETO DE LEI EXECUTIVO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DISTRIBUIDOS AO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO N° 12
0000234 1 500 339036 21/05/2024 21/05/2024 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 450,00
Credor (CPF/CNPJ): 00079812872434
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DE VEICULOS VMGOL 10L MC4 PLACA QFK0H72 COR VERMELHA E DA MOTO HONDACG 160 START PLACA SLC7D37 COR PRATA PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB REFERENTE AO MES MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO 123
0000236 1 500 339030 28/05/2024 31/05/2024 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.592,32
Credor (CPF/CNPJ): 05031301000104
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL 10 COR VERMELHA ANO 2021 PLACA QFK160 E MOTO HONDA CG160 COR PRATA PLACA SLC7D37 ANO 2023 A SERVICO DA CAMARA DE MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N° 9598
0000239 1 500 339030 29/05/2024 Empenho aguardando pagamento!! R$ 1.357,70
Credor (CPF/CNPJ): 11580441000126
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA DE MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N° 2474
0000237 1 500 339039 31/05/2024 17º 31/05/2024 17º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 60,00
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 237485 DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO
0000238 1 500 339039 31/05/2024 18º Empenho aguardando pagamento!! R$ 750,00
Credor (CPF/CNPJ): 18671712000106
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTICA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CAMARAS DESTA CASA LEGISLATIVA DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA EM ANEXO 010
Total R$ 44.563,89
#0000193
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 02/05/2024 Ord: 1º Pag: 02/05/2024
R$ 1.400,82
Credor (Doc)05031301000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.
Data Pgto.02/05/2024
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL 10 COR VERMELHA ANO 2021 PLACA QFK160 E MOTO HONDA CG160 COR PRATA PLACA SLC7D37 ANO 2023 A SERVICO DA CAMARA DE MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N° 9512
#0000195
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 07/05/2024 Ord: 1º Pag: 07/05/2024
R$ 151,30
Credor (Doc)50532586000103
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.07/05/2024
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIA PARA O EXERCICIO DE 2025 DISTRIBUIDOS AO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO N° 11
#0000196
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 16/05/2024 Ord: 2º Pag: 20/05/2024
R$ 2.000,00
Credor (Doc)32519524000180
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.20/05/2024
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ELABORACAO E PREPARACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTRA CHEQUES GERACAO DA DIRF RAS DARF DE SERVIDORES E AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA PB CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO N° 28
#0000197
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/05/2024 Ord: 3º Pag: 20/05/2024
R$ 6.000,00
Credor (Doc)50649381000102
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.20/05/2024
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL ESPECIALIZADO PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2024 ASSEGURADO PELA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N 00012024 CONTRATO 010012024 FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE N 039 EM ANEXO
#0000198
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/05/2024 Ord: 2º Pag: 20/05/2024
R$ 1.485,90
Credor (Doc)24511222000137
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.
Data Pgto.20/05/2024
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL DESTINADOS AO CONSUMO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA DE MUNICIPAL DE MAE D'AGUA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 16656 EM ANEXO
#0000200
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/05/2024 Ord: 4º Pag: 20/05/2024
R$ 800,00
Credor (Doc)50529566000183
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.20/05/2024
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIAGRAMACAO E PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO N° 43
#0000201
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/05/2024 Ord: 5º Pag: 20/05/2024
R$ 3.395,00
Credor (Doc)05293325000123
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.20/05/2024
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO GOL 10 4 PORTAS DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA CAMARA DE MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 2224 NAO INCIDENCIA DE ISS DE ACORDO COM A LEI COMP N 11603
#0000202
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/05/2024 Ord: 6º Pag: 20/05/2024
R$ 2.000,00
Credor (Doc)45096447000144
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.20/05/2024
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO COMPREENDENDO A SELECAO CATALOGACAO IDENTIFICACAO ARQUIVAMENTO ETIQUETAGEM DAS PASTAS E ORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS GERADOS PELA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA EM ANEXO 60
#0000203
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/05/2024 Ord: 7º Pag: 20/05/2024
R$ 3.960,00
Credor (Doc)07553129000176
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.20/05/2024
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO GESTAO DE FROTA PORTAL DA FROTA TRANSPARENCIA DO SERVIDOR TRANSPARÊNCIA FISCAL E ASSINATURA DIGITAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2024 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N° 1034642
#0000204
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/05/2024 Ord: 8º Pag: 20/05/2024
R$ 1.200,00
Credor (Doc)13193071000108
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.20/05/2024
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW CAMARAMAEDAGUAPBGOVBR COM ASSESSORIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 224 EM ANEXO
#0000205
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/05/2024 Ord: 9º Pag: 20/05/2024
R$ 2.000,00
Credor (Doc)29332622000107
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.20/05/2024
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DIGITALIZACAO PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVO BALANCETES DESPESAS LICITACOES LEIS DISPONIBILIZANDO ATRAVES DE SISTEMA PARA CONSULTA ONLINE DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA EM ANEXO 240
#0000207
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/05/2024 Ord: 10º Pag: 20/05/2024
R$ 250,00
Credor (Doc)10405018000127
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.20/05/2024
Ordem Pgto.10º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS E MANUTENCAO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 1069
#0000208
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/05/2024 Ord: 11º Pag: 20/05/2024
R$ 600,00
Credor (Doc)10405018000127
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.20/05/2024
Ordem Pgto.11º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 1070
#0000209
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/05/2024 Ord: 12º Pag: 20/05/2024
R$ 1.500,00
Credor (Doc)18543628000107
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.12º
Data Pgto.20/05/2024
Ordem Pgto.12º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO EM VIDEO E EM AUDIO DAS SESSOES ORDINARIAS EXTRAORDINARIAS E SOLENE TRANSMISSAO AO VIVO ATRAVES DA PLATAFORMA FACEBOOK NAREDE SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB NO ENDERECO httpswwwfacebookcomcarmitadantas37 E NO PORTAL DE NOTICIASs wwwpatostvcom E SUAS PLATAFORMAS DIGITAIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE N 24 EM ANEXO
#0000210
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/05/2024 Ord: 13º Pag: 21/05/2024
R$ 2.000,00
Credor (Doc)11918524000182
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.13º
Data Pgto.21/05/2024
Ordem Pgto.13º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS SESSOES ORDINARIAS CERIMONIAL E PROTOCOLO DE SESSOES SOLENES ESPECIAIS EVENTOS E REUNIOES E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE SONORIZACAO INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA PB CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO N° 23
#0000211
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/05/2024 Ord: 3º Pag: 21/05/2024
R$ 1.166,05
Credor (Doc)09265976000160
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.
Data Pgto.21/05/2024
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS EM GERAL DESTINADO A MANUTENCAO E CONSUMO DA CAMARA DE MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N° 397
#0000212
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 20/05/2024 Ord: 14º Pag: 20/05/2024
R$ 10.000,00
Credor (Doc)18228042000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.14º
Data Pgto.20/05/2024
Ordem Pgto.13º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM SST SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO PARA O ENVIO DE INFORMACOES DE SST AO eSOCIAL JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB CONFORME CONTRATO N 020052024 E NOTA FISCAL DE DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO 40
#0000235
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 20/05/2024 Ord: 15º Pag: 20/05/2024
R$ 156,00
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.15º
Data Pgto.20/05/2024
Ordem Pgto.14º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 237485 DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO
#0000232
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 21/05/2024 Ord: 16º Pag: 21/05/2024
R$ 288,80
Credor (Doc)50532586000103
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.16º
Data Pgto.21/05/2024
Ordem Pgto.16º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DO PROJETO DE LEI EXECUTIVO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DISTRIBUIDOS AO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO N° 12
#0000234
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 21/05/2024 Ord: 1º Pag: 21/05/2024
R$ 450,00
Credor (Doc)00079812872434
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.
Data Pgto.21/05/2024
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DE VEICULOS VMGOL 10L MC4 PLACA QFK0H72 COR VERMELHA E DA MOTO HONDACG 160 START PLACA SLC7D37 COR PRATA PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB REFERENTE AO MES MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO 123
#0000236
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 28/05/2024 Ord: 4º Pag: 31/05/2024
R$ 1.592,32
Credor (Doc)05031301000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.
Data Pgto.31/05/2024
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL 10 COR VERMELHA ANO 2021 PLACA QFK160 E MOTO HONDA CG160 COR PRATA PLACA SLC7D37 ANO 2023 A SERVICO DA CAMARA DE MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N° 9598
#0000239
Empenho aguardando pagamento!!
Liq: 29/05/2024 Ord: 5º
R$ 1.357,70
Credor (Doc)11580441000126
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.
Data Pgto.
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA DE MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N° 2474
#0000237
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 31/05/2024 Ord: 17º Pag: 31/05/2024
R$ 60,00
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.17º
Data Pgto.31/05/2024
Ordem Pgto.17º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 237485 DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO
#0000238
Empenho aguardando pagamento!!
Liq: 31/05/2024 Ord: 18º
R$ 750,00
Credor (Doc)18671712000106
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.18º
Data Pgto.
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTICA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CAMARAS DESTA CASA LEGISLATIVA DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA EM ANEXO 010
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4

Disponibilidade de Dados Históricos

A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).

A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:

• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.

A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.

Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).