Processando Ordem Cronológica do exercício 2024…
| Nº Empenho | Parcela | Fonte Recurso | Natureza Despesa | Data Liquidação | Ordem Liq. | Data Pagamento | Ordem Pgto. | Situação | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000240 | 1 | 500 | 339039 | 11/06/2024 | 1º | 11/06/2024 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 475,17 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME COMPROVANTE DE FATURA EM ANEXO 003180016 |
||||||||||
| 0000241 | 1 | 500 | 339039 | 13/06/2024 | 2º | — | — | LIQUIDAÇÃO ESTORNADA – registro mantido para controle | R$ 6.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 50649381000102 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL ESPECIALIZADO PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2024 ASSEGURADO PELA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N 00012024 CONTRATO 010012024 FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE N 047 EM ANEXO |
||||||||||
| 0000242 | 1 | 500 | 339039 | 13/06/2024 | 3º | 13/06/2024 | 2º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 6.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 50649381000102 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL ESPECIALIZADO PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2024 ASSEGURADO PELA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N 00012024 CONTRATO 010012024 FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE N 047 EM ANEXO |
||||||||||
| 0000243 | 1 | 500 | 339039 | 17/06/2024 | 4º | 24/06/2024 | 3º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 32519524000180 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ELABORACAO E PREPARACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTRA CHEQUES GERACAO DA DIRF RAS DARF DE SERVIDORES E AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA PB CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO N° 31 |
||||||||||
| 0000245 | 1 | 500 | 339039 | 19/06/2024 | 5º | 24/06/2024 | 4º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 45096447000144 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO COMPREENDENDO A SELECAO CATALOGACAO IDENTIFICACAO ARQUIVAMENTO ETIQUETAGEM DAS PASTAS E ORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS GERADOS PELA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA EM ANEXO 78 |
||||||||||
| 0000246 | 1 | 500 | 339039 | 19/06/2024 | 6º | 24/06/2024 | 5º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 29332622000107 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DIGITALIZACAO PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVO BALANCETES DESPESAS LICITACOES LEIS DISPONIBILIZANDO ATRAVES DE SISTEMA PARA CONSULTA ONLINE DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA EM ANEXO 291 |
||||||||||
| 0000247 | 1 | 500 | 339039 | 19/06/2024 | 7º | 24/06/2024 | 6º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 250,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 10405018000127 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS E MANUTENCAO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 1092 |
||||||||||
| 0000248 | 1 | 500 | 339039 | 19/06/2024 | 8º | 24/06/2024 | 7º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 600,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 10405018000127 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 1093 |
||||||||||
| 0000266 | 1 | 500 | 339039 | 19/06/2024 | 9º | 24/06/2024 | 8º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 18543628000107 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO EM VIDEO E EM AUDIO DAS SESSOES ORDINARIAS EXTRAORDINARIAS E SOLENE TRANSMISSAO AO VIVO ATRAVES DA PLATAFORMA FACEBOOK NAREDE SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA PB NO ENDERECO httpswwwfacebookcomcarmitadantas37 E NO PORTAL DE NOTICIASs wwwpatostvcom E SUAS PLATAFORMAS DIGITAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE N 30 EM ANEXO |
||||||||||
| 0000268 | 1 | 500 | 339039 | 19/06/2024 | 10º | 24/06/2024 | 9º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.200,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW CAMARAMAEDAGUAPBGOVBR COM ASSESSORIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 310 EM ANEXO |
||||||||||
| 0000267 | 1 | 500 | 339039 | 20/06/2024 | 11º | 24/06/2024 | 9º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 3.960,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 07553129000176 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO GESTAO DE FROTA PORTAL DA FROTA TRANSPARENCIA DO SERVIDOR TRANSPARÊNCIA FISCAL E ASSINATURA DIGITAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2024 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N° 1034986 |
||||||||||
| 0000269 | 1 | 500 | 339039 | 21/06/2024 | 12º | 24/06/2024 | 11º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 3.395,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 05293325000123 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO GOL 10 4 PORTAS DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA CAMARA DE MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 2248 NAO INCIDENCIA DE ISS DE ACORDO COM A LEI COMP N 11603 |
||||||||||
| 0000271 | 1 | 500 | 339039 | 21/06/2024 | 13º | 24/06/2024 | 12º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 11918524000182 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS SESSOES ORDINARIAS CERIMONIAL E PROTOCOLO DE SESSOES SOLENES ESPECIAIS EVENTOS E REUNIOES E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE SONORIZACAO INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA PB CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO N° 25 |
||||||||||
| 0000272 | 1 | 500 | 339039 | 21/06/2024 | 14º | 28/06/2024 | 13º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 800,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 50529566000183 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIAGRAMACAO E PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO N° 46 |
||||||||||
| 0000273 | 1 | 500 | 339039 | 24/06/2024 | 15º | 24/06/2024 | 13º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 12,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 237485 DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO |
||||||||||
| 0000274 | 1 | 500 | 339036 | 25/06/2024 | 1º | 25/06/2024 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 450,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00079812872434 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DE VEICULOS VMGOL 10L MC4 PLACA QFK0H72 COR VERMELHA E DA MOTO HONDACG 160 START PLACA SLC7D37 COR PRATA PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB REFERENTE AO MES JUNHO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO 166 |
||||||||||
| 0000275 | 1 | 500 | 339036 | 25/06/2024 | 2º | 25/06/2024 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 328,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00015328203801 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO DESTINADO A RECEPCAO DA SESSAO SOLENE DO TITULO DE CIDADAO MANDAGUENSE AO SENHOR ANTONIO NOMINANDO DINIZ JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO 167 |
||||||||||
| 0000278 | 1 | 500 | 339039 | 26/06/2024 | 16º | 28/06/2024 | 15º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 750,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 18671712000106 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTICA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CAMARAS DESTA CASA LEGISLATIVA DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA EM ANEXO 012 |
||||||||||
| 0000279 | 1 | 500 | 339030 | 28/06/2024 | 1º | 28/06/2024 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.758,89 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 05031301000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL 10 COR VERMELHA ANO 2021 PLACA QFK160 E MOTO HONDA CG160 COR PRATA PLACA SLC7D37 ANO 2023 A SERVICO DA CAMARA DE MUNICIPAL DE MAE D'AGUA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N° 9680 |
||||||||||
| 0000281 | 1 | 500 | 339039 | 28/06/2024 | 17º | 28/06/2024 | 16º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 187,52 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 237485 DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO |
||||||||||
| Total | R$ 35.666,58 | |||||||||
Disponibilidade de Dados Históricos
A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).
A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:
• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.
A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.
Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).