Ordem Cronológica de Pagamento — Câmara Municipal de Mãe d'Água

Verificação da ordem cronológica · Exercício 2025

Lei 14.133/2021, art. 141

Processando Ordem Cronológica do exercício 2025…

Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 03/07/2026 às 08:00
Registros
22
Em Conformidade
19
Quebras
3
Aguardando
0
Legenda: Em conformidade Quebra cronológica Aguardando pagamento
CSV TXT
Nº Empenho Parcela Fonte Recurso Natureza Despesa Data Liquidação Ordem Liq. Data Pagamento Ordem Pgto. Situação Valor (R$)
0000402 1 500 339039 08/10/2025 08/10/2025 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 5,50
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE N 237485 DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'GUAPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2025 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO
0000403 1 500 339036 16/10/2025 20/10/2025 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 00039633357420
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE AS SESSOES EXTRAORDINARIAS NA SONOPLASTIA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE SONORIZACAO INTERNA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO 1115
0000404 1 500 339039 17/10/2025 20/10/2025 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 4.125,70
Credor (CPF/CNPJ): 07553129000176
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO GESTAO DE FROTA PORTAL DA FROTA TRANSPARENCIA DO SERVIDOR TRANSPARENCIA FISCAL E ASSINATURA DIGITAL REFERENTE AO MES DE OUTUVRO DE 2025 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N° 1040691
0000405 1 500 339039 17/10/2025 20/10/2025 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 800,00
Credor (CPF/CNPJ): 32746882000125
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADES INSTITUCIONAL NO PORTAL DE NOTICIAS wwwdeolhonosertaocombr DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E REALIZADAS JUNTO AO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N° 48
0000406 1 500 339039 17/10/2025 20/10/2025 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 6.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 53469799000126
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS E ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025 ASSEGURADO PELO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N 00032025 CONTRATO N 052025 FIRMADO ENTRE AS PARTES CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 44
0000407 1 500 339039 17/10/2025 20/10/2025 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 18543628000107
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO EM VIDEO E EM AUDIO DAS SESSOES ORDINARIAS EXTRAORDINARIAS E SOLENE AUDIENCIAS PUBLICAS E FAZER A TRANSMISSAO AO VIVO ATRAVES DA PLATAFORMA FACEBOOK NA REDE SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB PRODUZIR AS MATERIAS AS ACOESE E REALIZACOES DAS ATIVIDADES DIARIAS CONFORME SITES ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N° 87 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025
0000408 1 500 339039 17/10/2025 20/10/2025 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 800,00
Credor (CPF/CNPJ): 41758853000174
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO NO PORTAL DE NOTICIAS wwwpatosverdadecombr DAS ACOES E ATIVIDADES INSTITUCIONAL REALIZADAS JUNTO AO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N° 128
0000409 1 500 339039 17/10/2025 20/10/2025 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.400,00
Credor (CPF/CNPJ): 58975968000113
Histórico da Despesa: Despesa que se empenha correspondente aos servicos prestados no registro das informacoes das despesa diarias empenhos no sistema da contabilidade vinculacao dos processos licitatorios nos empenhos do sistema da contabilidade enviar toda despesa mensal para o arquivo original do Poder Legislativo do municipio de Mae D’AguaPB como tambem envio das informacoes despesas e receitas junto ao SAGRES DIARIO do TCEPB correspondente ao mes de outubro de 2025 conforme nota fiscal de servicos em anexo 20
0000410 1 500 339039 17/10/2025 20/10/2025 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 32519524000180
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ELABORACAO E PREPARACAO DE FOLHA DE PAGAMENTOS CONTRA CHEQUES DIRF RAS DARF DE SERVIDORES EFETIVOS E AGENTES PUBLICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 66
0000411 1 500 339039 17/10/2025 20/10/2025 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA PARA A MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SITE OFICIAL NO ENDERECO wwwcamaramaedaguapbgovbr INCLUINDO ATUALIZACAO DE CONTEUDOS ADEQUACAO A CONFORMIDADE COM O ROBO AUDITADOR E OUTROS SUPORTE TECNICO CONTINUO E FORNECIMENTO DE RELATORIOS PERIODICOS SOBRE O DESEMPENHO E ACESSIBILIDADE DO PORTAL JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N° 0658
0000412 1 500 339039 17/10/2025 10º 20/10/2025 10º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 3.395,00
Credor (CPF/CNPJ): 05293325000123
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO GOL 10 4 PORTAS PLACA RLZ9H13 DESTINADO AS ATIVIDADES DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB NAO INCIDENCIA DE ISS DE ACORDO COM A LEI COMP 11603 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 2653
0000413 1 500 339039 17/10/2025 11º 20/10/2025 11º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 800,00
Credor (CPF/CNPJ): 50529566000183
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIAGRAMACAO E PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N° 134
0000417 1 500 339039 17/10/2025 12º 20/10/2025 12º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.700,00
Credor (CPF/CNPJ): 53401349000100
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PARAMETRIZACAO E OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE QUANTO AO ENVIO DA ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL DE RETENCOES E OUTRAS INFORMACOES FISCAIS EFDREINF RET SENDO EXERCICIO 2023 AGOSTO A DEZEMBRO EXERCICIO DE 2024 COMPLETO E 2025 DE JANEIRO A SETEMBRO ATENDENDO A OBRIGACAO DE ENVIO DE OBRIGACOES ACESSORIAS DE ENTDADETOMADOR JUNTA A CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 82
0000415 1 500 339039 20/10/2025 13º 20/10/2025 12º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 2.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 53906440000179
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO NA PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS COM EQUIPE QUALIFICADA E HABILITADA NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO MORTO COMPREENDENDO A SELECAO CATALOGACAO IDENTIFICACAO ARQUIVAMENTO ETIQUETAGEM DAS PASTAS E ORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS GERADOS PELA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB REFERENTE A PARCELA 0312 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO N° 270
0000416 1 500 339039 20/10/2025 14º 20/10/2025 13º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 2.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 29332622000107
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DIGITALIZACAO PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS BALANCETES DESPESAS LICITACOES LEIS DISPONIBILIZANDO ATRAVES DE SISTEMA PARA CONSULTA ONLINE DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N° 502
0000432 1 500 339039 21/10/2025 15º 23/10/2025 15º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 250,00
Credor (CPF/CNPJ): 10204649000420
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB COM COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2025 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 11447
0000434 1 500 339039 21/10/2025 16º 21/10/2025 15º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 99,09
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE N 237485 DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'GUAPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2025 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO
0000435 1 500 339039 21/10/2025 17º 23/10/2025 17º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 412,09
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB CONFORME MES DE CONSUMO EM OUTUBRO DE 2025 COMPROVANTE COMPROVANTE EM ANEXO 601888
0000436 1 500 339030 23/10/2025 23/10/2025 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 517,65
Credor (CPF/CNPJ): 04742988000115
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESCARTAVEIS UTENCILIOS E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 050
0000438 1 500 339036 29/10/2025 29/10/2025 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.351,02
Credor (CPF/CNPJ): 00031186523816
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE LIMPEZA E HIGIENICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO 772
0000439 1 500 339039 29/10/2025 18º 29/10/2025 18º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 13,08
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE N 237485 DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'GUAPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2025 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO
0000440 1 500 339039 31/10/2025 19º 31/10/2025 19º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 5.270,00
Credor (CPF/CNPJ): 52259195000192
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE E TRATAMENTO DE EFLUENTES DE QUALQUER NATUREZA E DE AGENTES FISICOS QUIMICOS E BIOLOGICOS E HIGIENIZACAO E DESINFECCAO DE RESERVATORIOS D’AGUA DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO N° 348
Total R$ 38.439,13
#0000402
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 08/10/2025 Ord: 1º Pag: 08/10/2025
R$ 5,50
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.08/10/2025
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE N 237485 DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'GUAPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2025 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO
#0000403
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 16/10/2025 Ord: 1º Pag: 20/10/2025
R$ 1.500,00
Credor (Doc)00039633357420
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.
Data Pgto.20/10/2025
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE AS SESSOES EXTRAORDINARIAS NA SONOPLASTIA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE SONORIZACAO INTERNA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO 1115
#0000404
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 17/10/2025 Ord: 2º Pag: 20/10/2025
R$ 4.125,70
Credor (Doc)07553129000176
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.20/10/2025
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO GESTAO DE FROTA PORTAL DA FROTA TRANSPARENCIA DO SERVIDOR TRANSPARENCIA FISCAL E ASSINATURA DIGITAL REFERENTE AO MES DE OUTUVRO DE 2025 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N° 1040691
#0000405
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 17/10/2025 Ord: 3º Pag: 20/10/2025
R$ 800,00
Credor (Doc)32746882000125
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.20/10/2025
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADES INSTITUCIONAL NO PORTAL DE NOTICIAS wwwdeolhonosertaocombr DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E REALIZADAS JUNTO AO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N° 48
#0000406
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 17/10/2025 Ord: 4º Pag: 20/10/2025
R$ 6.000,00
Credor (Doc)53469799000126
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.20/10/2025
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS E ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025 ASSEGURADO PELO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N 00032025 CONTRATO N 052025 FIRMADO ENTRE AS PARTES CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 44
#0000407
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 17/10/2025 Ord: 5º Pag: 20/10/2025
R$ 1.500,00
Credor (Doc)18543628000107
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.20/10/2025
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO EM VIDEO E EM AUDIO DAS SESSOES ORDINARIAS EXTRAORDINARIAS E SOLENE AUDIENCIAS PUBLICAS E FAZER A TRANSMISSAO AO VIVO ATRAVES DA PLATAFORMA FACEBOOK NA REDE SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB PRODUZIR AS MATERIAS AS ACOESE E REALIZACOES DAS ATIVIDADES DIARIAS CONFORME SITES ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N° 87 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025
#0000408
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 17/10/2025 Ord: 6º Pag: 20/10/2025
R$ 800,00
Credor (Doc)41758853000174
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.20/10/2025
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO NO PORTAL DE NOTICIAS wwwpatosverdadecombr DAS ACOES E ATIVIDADES INSTITUCIONAL REALIZADAS JUNTO AO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N° 128
#0000409
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 17/10/2025 Ord: 7º Pag: 20/10/2025
R$ 1.400,00
Credor (Doc)58975968000113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.20/10/2025
Ordem Pgto.
HistóricoDespesa que se empenha correspondente aos servicos prestados no registro das informacoes das despesa diarias empenhos no sistema da contabilidade vinculacao dos processos licitatorios nos empenhos do sistema da contabilidade enviar toda despesa mensal para o arquivo original do Poder Legislativo do municipio de Mae D’AguaPB como tambem envio das informacoes despesas e receitas junto ao SAGRES DIARIO do TCEPB correspondente ao mes de outubro de 2025 conforme nota fiscal de servicos em anexo 20
#0000410
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 17/10/2025 Ord: 8º Pag: 20/10/2025
R$ 2.000,00
Credor (Doc)32519524000180
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.20/10/2025
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ELABORACAO E PREPARACAO DE FOLHA DE PAGAMENTOS CONTRA CHEQUES DIRF RAS DARF DE SERVIDORES EFETIVOS E AGENTES PUBLICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 66
#0000411
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 17/10/2025 Ord: 9º Pag: 20/10/2025
R$ 1.500,00
Credor (Doc)13193071000108
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.20/10/2025
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA PARA A MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SITE OFICIAL NO ENDERECO wwwcamaramaedaguapbgovbr INCLUINDO ATUALIZACAO DE CONTEUDOS ADEQUACAO A CONFORMIDADE COM O ROBO AUDITADOR E OUTROS SUPORTE TECNICO CONTINUO E FORNECIMENTO DE RELATORIOS PERIODICOS SOBRE O DESEMPENHO E ACESSIBILIDADE DO PORTAL JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N° 0658
#0000412
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 17/10/2025 Ord: 10º Pag: 20/10/2025
R$ 3.395,00
Credor (Doc)05293325000123
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.20/10/2025
Ordem Pgto.10º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO GOL 10 4 PORTAS PLACA RLZ9H13 DESTINADO AS ATIVIDADES DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB NAO INCIDENCIA DE ISS DE ACORDO COM A LEI COMP 11603 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 2653
#0000413
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 17/10/2025 Ord: 11º Pag: 20/10/2025
R$ 800,00
Credor (Doc)50529566000183
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.20/10/2025
Ordem Pgto.11º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIAGRAMACAO E PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N° 134
#0000417
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 17/10/2025 Ord: 12º Pag: 20/10/2025
R$ 2.700,00
Credor (Doc)53401349000100
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.12º
Data Pgto.20/10/2025
Ordem Pgto.12º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PARAMETRIZACAO E OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE QUANTO AO ENVIO DA ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL DE RETENCOES E OUTRAS INFORMACOES FISCAIS EFDREINF RET SENDO EXERCICIO 2023 AGOSTO A DEZEMBRO EXERCICIO DE 2024 COMPLETO E 2025 DE JANEIRO A SETEMBRO ATENDENDO A OBRIGACAO DE ENVIO DE OBRIGACOES ACESSORIAS DE ENTDADETOMADOR JUNTA A CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 82
#0000415
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 20/10/2025 Ord: 13º Pag: 20/10/2025
R$ 2.000,00
Credor (Doc)53906440000179
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.13º
Data Pgto.20/10/2025
Ordem Pgto.12º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO NA PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS COM EQUIPE QUALIFICADA E HABILITADA NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO MORTO COMPREENDENDO A SELECAO CATALOGACAO IDENTIFICACAO ARQUIVAMENTO ETIQUETAGEM DAS PASTAS E ORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS GERADOS PELA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB REFERENTE A PARCELA 0312 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO N° 270
#0000416
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 20/10/2025 Ord: 14º Pag: 20/10/2025
R$ 2.000,00
Credor (Doc)29332622000107
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.14º
Data Pgto.20/10/2025
Ordem Pgto.13º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DIGITALIZACAO PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS BALANCETES DESPESAS LICITACOES LEIS DISPONIBILIZANDO ATRAVES DE SISTEMA PARA CONSULTA ONLINE DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO N° 502
#0000432
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 21/10/2025 Ord: 15º Pag: 23/10/2025
R$ 250,00
Credor (Doc)10204649000420
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.15º
Data Pgto.23/10/2025
Ordem Pgto.15º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB COM COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2025 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 11447
#0000434
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 21/10/2025 Ord: 16º Pag: 21/10/2025
R$ 99,09
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.16º
Data Pgto.21/10/2025
Ordem Pgto.15º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE N 237485 DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'GUAPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2025 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO
#0000435
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 21/10/2025 Ord: 17º Pag: 23/10/2025
R$ 412,09
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.17º
Data Pgto.23/10/2025
Ordem Pgto.17º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB CONFORME MES DE CONSUMO EM OUTUBRO DE 2025 COMPROVANTE COMPROVANTE EM ANEXO 601888
#0000436
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 23/10/2025 Ord: 1º Pag: 23/10/2025
R$ 517,65
Credor (Doc)04742988000115
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.
Data Pgto.23/10/2025
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESCARTAVEIS UTENCILIOS E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 050
#0000438
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 29/10/2025 Ord: 2º Pag: 29/10/2025
R$ 1.351,02
Credor (Doc)00031186523816
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.
Data Pgto.29/10/2025
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE LIMPEZA E HIGIENICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO 772
#0000439
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 29/10/2025 Ord: 18º Pag: 29/10/2025
R$ 13,08
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.18º
Data Pgto.29/10/2025
Ordem Pgto.18º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE N 237485 DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'GUAPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2025 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO
#0000440
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 31/10/2025 Ord: 19º Pag: 31/10/2025
R$ 5.270,00
Credor (Doc)52259195000192
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.19º
Data Pgto.31/10/2025
Ordem Pgto.19º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE E TRATAMENTO DE EFLUENTES DE QUALQUER NATUREZA E DE AGENTES FISICOS QUIMICOS E BIOLOGICOS E HIGIENIZACAO E DESINFECCAO DE RESERVATORIOS D’AGUA DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA EM ANEXO N° 348
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4

Disponibilidade de Dados Históricos

A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).

A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:

• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.

A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.

Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).